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美国审计署质量控制手册

图书信息内容简介目录图书信息书名:美国审计署质量控制手册作 者:审计署审计科研所译出版社:中国时代经济出版社出版时间:2006-3-1版 次:1页 数:295字 数:425000印刷时间:2006-3-1开 本:纸 张:胶版纸印 次:ISBN:9787802210325包 装:平装20013326内容简介GAO致力于帮助议会履行宪法规定的职责,促进联邦政府提高绩效和确保联邦政府对美国公众的利益负责 详情>>

美国 审计署 审计 计署 质量 控制 手册


计署关于国有金融机构财务审计实施办法

第一条 为了规范国有金融机构财务审计工作,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)第十八条的规定,制定本办法。第二条 本办法所称国有金融机构,是指国家政策性银行(含各级分支机构),国有商业银行(含各级分支机构、所属全资及控股公司),国有全资及控股的保险业、信托业、证券业等非银行金融机构(含各级分支机构)。第三条 本办法所称国有金融机构财务审计,是指审计机关对国有金融机构 详情>>

审计署 审计 计署 关于 国有 金融机构 金融 融机 机构 财务审计 财务 务审 审计 实施 办法


计署关于审计机关办理交办事项的暂行规定

第一条为了保证审计机关在办理党委、政府交办的有关财政、财务收支事项时,依法履行审计监督职责,特制定本规定。第二条审计机关应当按照党委、政府书面通知要求办理交办事项。第三条审计机关对党委、政府交办的法定范围内的事项,应当按照下列规定办理:(一)《审计法》规定的审计机关职责范围内的审计事项,按照法定审计程序办理;(二)其他法律、法规规定应当由审计机关办理的事项,按照《审计法》和有关法律、法规的规定办理 详情>>

审计署 审计 计署 关于 审计 机关 办理 交办 事项 暂行 规定


计署关于审计专业技术资格管理的暂行规定

第一条为了规范审计专业技术资格的管理工作,根据《中华人民共和国审计法》和人事部有关职称改革工作的规定,制定本办法。第二条审计人员实行专业技术资格制度。审计专业技术资格分为初级(审计员、助理审计师)资格、中级(审计师)资格、高级(高级审计师)资格。第三条审计人员的初级、中级审计专业技术资格,通过参加全国统一考试,并达到合格标准后获得。第四条审计人员的初级、中级审计专业技术资格的考试内容、报名条件等, 详情>>

审计署 审计 计署 关于 审计 专业 技术资格 技术 术资 资格 管理 暂行 规定


计署国外贷援款项目审计服务中心

审计署国外贷援款项目审计服务中心是审计署直属事业单位,成立于2004年5月。其宗旨是为中国政府借用和接受的国外贷援款项目提供高质量的审计、咨询、培训等专业服务,防范政府外债风险,促进国外贷援项目管理。业务范围包括世界银行、亚洲开发银行、联合国开发计划署等国际组织和日本、意大利、英国等外国政府在华贷款和援助项目的审计、咨询和培训等业务。副主任:李凤雏(主持工作)副主任:李丹内设处室综合管理部:审计一 详情>>

审计署 审计 计署 国外 援款 项目 审计 服务中心 服务 务中 中心


计署机关服务局

机关服务局职能领导机构机关服务局职能为署机关、双榆树办公区的职工提供就餐、卫生保洁、饮用水、报纸信件收发、理发等服务;为署机关办公楼、双榆树办公楼和自管宿舍楼提供维修服务;为署机关职工提供医疗保健和职工子女统筹医疗服务;为署领导提供专用车、为署机关提供公用车服务;为署内各种会议提供后勤保障服务;为审计署干部培训提供住宿、就餐和培训场地等服务;负责对独立法人服务机构的财务管理和监督。领导机构局长:张 详情>>

审计署 审计 计署 机关 服务局 服务 务局


计署计算机技术中心

成立背景归并后的职能机构设置成立背景2002年3月25日,为适应"金审工程"建设的需要,经署党组研究决定,审计署审计信息化系统建设规划领导小组办公室(简称信息化建设办公室)与署计算机技术中心职能归并,合署办公,对外根据工作需要分别使用不同名称。归并后的职能一、组织协调、指导管理、监督审计系统的信息化建设;二、履行"金审工程"的立项和开工建设程序;三、具体组织和协调项目实施工作,负责项目资金使用审批 详情>>

审计署 审计 计署 计算机 计算 算机 技术中心 技术 术中 中心


计署建设审计局

简介职责简介审计署建设审计局是审计署的派出机构。职责负责审计住房城乡建设部、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会、中央国家机关工作委员会及上述部门在京下属单位预算执行、决算和其他财政财务收支,开展相关专项审计调查,承办审计署交办的其他事项。设2个内设处室:一处、二处。局长:苏乃民 详情>>

审计署 审计 计署 建设 审计局 审计 计局


计署培训中心

培训基地是国家审计署为培训审计干部而投资兴建的一座集会议、讲习、住宿、餐饮、娱乐为一体的现代化培训基地,它坐落于北京著名的旅游风景区----雁栖湖畔,这里依山傍水,树木葱郁,是举办会议、培训、度假休闲的理想之地。培训基地拥有各类客房百余间,秉承一贯严谨的工作态度,我们以周到的服务,完善的设备,为您的每次行动提供强大的后勤支援,为您的每次到来营造优雅温馨的起居环境。大小会议室11个,可同时进行大至2 详情>>

审计署 审计 计署 培训中心 培训 训中 中心


计署聘请外部人员参与审计工作管理办法

审计署关于印发《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法》的通知署机关各单位、各特派员办事处、各派出审计局:《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法》已经审计长会议通过,现予印发,请署机关各单位、各特派员办事处和各派出审计局遵照执行。地方各级审计机关应当参照本办法的有关规定,结合当地实际,严格规范审计机关聘请外部人员参与审计工作。二○○六年六月二十八日审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法(试行)第 详情>>

审计署 审计 计署 聘请 外部 人员 参与 审计工作 审计 计工 工作 管理办法 管理 理办 办法


计署审计结果公告试行办法

审计署关于印发《审计署审计结果公告试行办法》的通知审法发〔2002〕49号各省、自治区、直辖市审计厅(局),解放军审计署,各计划单列市、新疆生产建设兵团审计局,署机关各单位、各特派员办事处、各派出审计局:《审计署审计结果公告试行办法》已经审计长会议通过,现予印发施行。二○○二年三月十九日审计署审计结果公告试行办法第一条为了规范审计结果公告工作,提高审计工作透明度,充分发挥审计监督作用,根据《中华人 详情>>

审计署 审计 计署 审计 结果 公告 试行 办法


计署重点科研课题研究报告

图书信息内容简介目录图书信息书名:审计署重点科研课题研究报告。作 者:中国审计学会 编。出版社:中国时代经济出版社出版发行处。出版时间:2011-6-1。版 次:1页 数:全二册。字 数:450000。印刷时间:2011-6-1。开 本:16开。纸 张:胶版纸。印 次:1。ISBN:9787511907905。包 装:平装。22462433。内容简介审计重点科研课题研究是由中国审计学会和审计署审计 详情>>

审计署 审计 计署 重点 科研课题 科研 研课 课题 研究报告 研究 究报 报告


余庆县人民政府关于配合审计署驻昆明特派员办事处在我省开展审计工作的通知

余府发[2009]51号各乡镇人民政府,县政府有关工作部门:按中华人民共和国审计署《审计通知书》(审财通[2009]322号)和黔府发电[2009]10号通知要求,审计署驻昆明特派员办事处自2009年11月起至2010年4月止,对我省2007年至2009年农业综合开发资金管理使用情况,2007年至2009年中央和地方安排节能减排专项资金的分配、管理和使用情况,2008年第四季度和2009年国家发改 详情>>

余庆县 余庆 庆县 人民政府 人民 民政 政府 关于 配合 审计署 审计 计署 昆明 特派员 特派 派员 办事 处在 我省 开展 审计工作 审计 计工 工作 通知


中华人民共和国审计署财政审计司

内设处室现任领导组织审计中央预算执行和其他财政收支情况;组织审计省级人民政府预算执行、决算和其他财政收支情况;组织审计省级人民政府管理的中央转移支付资金;组织审计国务院主管部门和省级人民政府管理的农业专项资金;开展相关专项审计调查;具体组织对省级人民政府主要负责人实施经济责任审计;协助起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;督促被审计单位整改;指导地方审计机关财政审计和农 详情>>

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中华人民共和国审计署固定资产投资审计司

内设处室现任领导组织审计中央投资和以中央投资为主的建设项目的预算执行情况和决算以及其他关系到国家利益和社会公共利益的重大建设项目;开展相关专项审计调查;督促被审计单位整改;指导地方审计机关固定资产投资审计业务;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处、四处。现任领导司长:徐爱生副司长:李珊珊姜江华 详情>>

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中华人民共和国审计署金融审计司

内设处室现任领导组织审计中央国有金融机构和国务院规定的中央国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债、损益情况;组织审计中国人民银行、国家外汇管理局的财务收支;组织审计中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会预算执行情况;开展相关专项审计调查;具体组织对中央国有金融机构和国务院规定的中央国有资本占控股或主导地位金融机构的主要负责人实施经济责任审计;督促被审计单位整 详情>>

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中华人民共和国审计署经济责任审计司

内设处室现任领导承担经济责任审计行政法规草案、规章制度的起草工作;负责经济责任审计的归口管理,组织协调开展经济责任审计工作;组织对审计署直属事业单位和驻地方特派员办事处以及省级审计机关主要负责人实施经济责任审计;指导地方审计机关的经济责任审计业务;承担中央五部委经济责任审计工作联席会议有关工作;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处。现任领导副司长:陈达时 详情>>

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中华人民共和国审计署境外审计司

承担境外审计行政法规草案、规章制度、准则和标准的起草工作;负责境外审计的归口管理,组织协调开展对国家驻外非经营性机构的财务收支和以适当方式对中央金融机构和国有企业的境外资产、负债和损益的审计工作;开展相关专项审计调查;督促被审计单位整改;指导地方审计机关境外审计业务;在审计长担任联合国审计委员会委员期间,承担对联合国有关机构和项目的审计工作,负责联合国审计委员驻纽约办公室工作;承办审计署交办的其他 详情>>

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中华人民共和国审计署人事教育司

内设处室现任领导承担署机关、派出机构和直属事业单位的干部人事、机构编制、人才队伍建设、教育培训、对外引智和审计专业技术职称考评等工作;对地方审计机关人事教育有关工作进行业务指导;承办省级审计机关负责人的协管事项;承办审计署交办的其他事项。内设处室办公室、机关干部处、地方干部处、工资调配处、教育职称处。现任领导副司长:胡利民(主持工作)董维明 胡大华副巡视员:邓壮 详情>>

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中华人民共和国审计署外资运用审计司

内设处室现任领导组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;开展相关专项审计调查;督促被审计单位整改;对审计署国外贷援款项目审计服务中心进行业务指导;指导地方审计机关外资运用审计业务;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处。现任领导司长:徐吉明副司长:薛新华 详情>>

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2008年以来已结案的审计署移送的部分典型案件和事项

《2008年以来已结案的审计署移送的部分典型案件和事项》由中华人民共和国审计署办公厅发布,发布日期为2010年。记述了民营企业主谢根荣贷款诈骗案、中国远望(集团)总公司原总经理李振远贪污受贿案等36起经济案件的审计情况。(二○一○年六月二十三日公告)一、民营企业主谢根荣贷款诈骗案审计署在对中国建设银行的审计中发现,北京燕山华尔森实业集团原法定代表人谢根荣(曾任第十届全国政协委员、全国工商联执委常委 详情>>

2008 以来 结案 审计署 审计 计署 移送 部分 典型 案件 事项


国家审计署关于103个县农村饮水安全工作审计调查结果的公告

103个县农村饮水安全工作审计调查结果审计署负责人就农村饮水安全审计情况答问103个县农村饮水安全工作审计调查结果(二〇一〇年三月二十四日公告)根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,审计署2009年对河北、山西、辽宁等19个省(自治区、直辖市,以下简称19省)的103个县(县级市、区,以下简称103个县)2006年至2008年农村饮水安全工作开展情况进行了审计调查。现将审计调查结果公告如下:一、 详情>>

国家审计署 国家 家审 审计 计署 关于 103 个县 农村 饮水 安全 工作 审计 调查 结果 公告


计署

中华人民共和国审计署是根据1982年12月4日五届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国宪法》第91条的规定,于1983年9月15日正式成立的。审计署是国务院29个组成部门之一,在国务院总理领导下,主管全国的审计工作。审计长是审计署的行政首长,是国务院组成人员。主要职责下设机构(15个职能司(厅)和6个直属事业单位25个派出审计局18个审计特派员办事处报刊杂志)现任领导:(审计长:刘家义 详情>>

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计署2009年政府信息公开工作报告

参见:2009中央预算执行和其他财政审计工作报告 详情>>

审计署 审计 计署 2009 政府 信息 公开 工作报告 工作 作报 报告


计署关于贯彻落实中央促进经济发展政策措施的通知

概述(简介政策)通知(一、统一思想、坚定信心二、把握重点,加大对重点资金三、改进方式四、加强指导、沟通信息五、严格纪律,依法审计)概述简介各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各特派员办事处、各派出审计局:政策党中央、国务院近日作出决定,要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,制定了更加有力的促进经济发展的政策措施。审计机关作为依法履行审计监督的部门,应当 详情>>

审计署 审计 计署 关于 贯彻 落实 中央 促进 经济发展 经济 济发 发展 政策措施 政策 策措 措施 通知


计署关于内部审计工作的规定

该规定是审计署为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,而于2003年颁布的规定。中华人民共和国审计署令审计署关于内部审计工作的规定(第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条)中华人民共和国审计署令第 4 号《审计署关于内部审计工作的规定》已经2003年2月10日审计署审计长会议通过,现 详情>>

审计署 审计 计署 关于 内部审计 内部 部审 审计 工作 规定


计署审计干部培训中心

主要职责领导班子机构设置主要职责审计署审计干部培训中心主要负责承办和组织实施审计系统在职干部培训工作;负责审计干部职业教育教材及相关教材编写的组织协调与出版发行工作;负责组织实施全国审计专业技术资格考试工作;负责审计干部网络教育培训工作;负责审计署音像资料、教学片拍摄制作及音像档案保管工作;负责特许公认会计师(ACCA)等国际资格培训与管理工作;负责管理怀柔干部培训基地。领导班子主任:陈太辉副主任 详情>>

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计署审计科研所

概述领导机构概述审计署审计科研所的研究方向是:以实证应用研究为主,兼顾审计理论的创新和发展;从适应国民经济宏观需要出发,研究审计工作的自身提高和为国民经济发展服务的途径;围绕审计署布置的中心工作,特别是财政审计、金融审计、企业审计工作,开展理论与实践相结合的审计研究。所内各室的主要职责是:1.负责研究财政审计的基本理论和技术方法,研究税务、海关系统税收征管审计的特殊性,研究预算执行审计和地方决算审 详情>>

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计署驻郑州特派员办事处

主要职责领导班子机构设置主要职责特派办根据审计署的授权,依据法律法规和审计署的规定,履行下列职责:审计省级人民政府的预算执行情况、决算和其他财政收支,中央财政转移支付资金;审计海关总署、国家税务总局等中央单位驻地方分支机构或派出机构的预算执行情况和其他财政收支情况;审计中国人民银行、国家外汇管理局驻地方分支机构的财务收支;审计中央所属驻地方的事业单位和社会团体的财务收支;审计中央投资和以中央投资为 详情>>

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中华人民共和国审计署

中华人民共和国审计署是根据1982年12月4日五届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国宪法》第91条的规定,于1983年9月15日正式成立的。审计署是国务院29个组成部门之一,在国务院总理领导下,主管全国的审计工作。审计长是审计署的行政首长,是国务院组成人员。按照九届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和国务院办公厅关于审计署职能配置、内设机构和人员编制的规定,审计署的主 详情>>

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中华人民共和国审计署办公厅

内设处室现任领导负责文电、会务、值班、机要、档案、举报、督办等机关日常运转工作;研究拟订审计工作的政策、规划和年度计划,承担统计、信息、审计结果公告、新闻宣传、政务公开、门户网站等工作;牵头起草审计结果报告、审计工作报告和审计发现问题的纠正处理结果报告,以及其他重要文稿;承担审计署部门预算、国有资产、基建投资、政府采购、机关事务的管理和本级财务核算,以及信息化、保密、保卫、扶贫等工作;组织办理人大 详情>>

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中华人民共和国审计署法规司

内设处室现任领导承担审计法律、行政法规、规章制度、审计准则和指南的起草工作;参与起草财政经济相关法律法规草案工作,负责有关的协调事项;负责机关有关规范性文件合法性审核;审理有关审计业务事项;监督检查审计署派出机构及地方审计机关的审计业务质量,依法纠正或责成纠正地方审计机关违反国家规定作出的审计决定;承担指导和监督内部审计工作,负责联系中国内部审计协会;承担组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告核 详情>>

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中华人民共和国审计署国际合作司

内设处室现任领导协调管理与世界审计组织、区域审计组织的交流合作事务,承担国际审计组织的相关工作;组织开展与外国审计机关的交流和合作,协调实施与外国审计机关的合作项目;承办审计涉外宣传工作;开展国际政府审计动态研究;管理审计署机关及所属单位的港澳台事务和日常外事工作;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处、四处。现任领导司长:周维培副司长:周文华姜海鹰 详情>>

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中华人民共和国审计署农业与资源环保审计司

内设处室现任领导组织审计国务院主管部门和省级人民政府管理的资源能源、环境保护资金和项目;开展相关专项审计调查;督促被审计单位整改;指导地方审计机关资源能源、环境保护审计业务;承担亚洲审计组织环境审计委员会秘书处工作;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处。现任领导司长:王淡浓副司长:丁雁周晖黄润中 详情>>

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中华人民共和国审计署企业审计司

内设处室现任领导组织审计中央国有企业和国务院规定的中央国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益情况;开展相关专项审计调查;具体组织对中央国有企业和国务院规定的中央国有资本占控股或主导地位企业的主要负责人实施经济责任审计;督促被审计单位整改;指导地方审计机关企业审计业务;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处、四处、五处。现任领导司长:魏强副司长:刘小丽周树大茅东萍副司级审计员:丁 详情>>

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中华人民共和国审计署社会保障审计司

职责内设处室现任领导职责组织审计国务院主管部门、省级人民政府管理和其他单位受国务院及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金;组织审计全国社会保障基金理事会预算执行情况和财务收支;开展相关专项审计调查;督促被审计单位整改;指导地方审计机关社会保障审计业务;承办审计署交办的其他事项。内设处室一处、二处、三处。现任领导司长:陈太辉副司长:李冬生和杰副司级审计员:曾黎 详情>>

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中华人民共和国审计署行政事业审计司

内设处室现任领导组织开展中央部门预算执行情况审计和决算草案审签;组织审计国务院主管部门和省级人民政府管理的教科文卫专项资金;组织审计民革中央等8个民主党派、中华全国工商业联合会、全国人大常委会办公厅、政协全国委员会办公厅、中国人民武装警察部队、中央政府驻港联络办、中央政府驻澳门联络办、中共中央直属机关事务管理局、国务院机关事务管理局、审计署和国家人民防空办公室的预算执行情况;开展相关专项审计调查; 详情>>

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