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内部控制


1 业务组织形式和职责分工制度 2 东北财经大学出版社出版图书 3 立信会计出版社出版图书 1 业务组织形式和职责分工制度 内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。它是因加强经济管理的需要而产生的,是随着经济的发展而发展完善的。最早的控制主要着眼于保护财产的安全完整,会计信息资 详情>>

2010企业内部控制规范

图书信息内容简介目录图书信息2010企业内部控制规范作 者:中华人民共和国财政部 等制定出版社:中国财政经济出版社一出版时间:2010-4-1字 数:293000开 本:16开ISBN:9787509521670定价:¥30.00内容简介为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号),财政部会同证监会、 详情>>

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21世纪财经类大学基本用书:内部控制

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:北京大学出版社;第1版(2002年3月1日)丛书名:21世纪财经类大学基本用书平装:531页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7301055031条形码:9787301055038尺寸:22.6x16.6x2.2cm重量:599g作者简介李凤鸣教授,安徽桐城人,1967年毕业于安徽商学院,先后在安徽财贸学院、中山大学执教、研究生导师。现任南京审计学院 详情>>

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《企业内部控制基本规范》合规实务指南

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:《企业内部控制基本规范》合规实务指南作 者:梁晟耀出版社:电子工业出版社出版时间:2010年04月ISBN:9787121106521开本:16开定价:48.00元内容简介《<企业内部控制基本规范>合规实务指南》立足于当下中国企业实务与实践,详细介绍了企业内部控制体系建设的全过程,并分享了很多企业在此过程中的经验与教训。提高效率,减少成本, 详情>>

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保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范

根据《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)、《保险公司非寿险业务准备金管理办法(试行)》(保监会令〔2004〕13号)及《保险公司内部控制基本准则》(保监发〔2010〕69号),制定《保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范》。该《规范》于2012年3月1日由中国保险监督管理委员会以保监发〔2012〕19号印发。《规范》分总则、准备金基础数据内部控制、准备金评估内部控制、 详情>>

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保险公司内部控制精要

基本信息目录基本信息作 者:《保险公司内部控制精要:业绩和品牌价值提升的有效手段》编写组编出版社:复旦大学出版社ISBN:9787309084702出版时间:2011-10-01版 次:1页 数:332装 帧:平装开 本:16开目录第一章内部控制理论和实践的发展沿革第一节国外企业内部控制理论的发展与模型体系介绍第二节我国企业及保险业的内部控制相关监管要求和思路介绍第二章保险公司内部控制基本框架以及 详情>>

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财务报告编制和披露内部控制

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:财务报告编制和披露内部控制作 者:中国会计学会编出版社:大连出版社出版时间:2010-7-1ISBN:9787806849439开本:16开定价:22.00元内容简介为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次重点会计科研课题是针对我国企业内部控制和会计准则建设以及理论研究 详情>>

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财务报告编制和披露内部控制:操作指引与典型案例研究

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:财务报告编制和披露内部控制:操作指引与典型案例研究作 者:中国会计学会出版社:大连出版社出版时间:2010年7月1日ISBN:9787806849439开本:16开定价:22.00元内容简介《财务报告编制和披露内部控制:操作指引与典型案例研究》内容简介:为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题 详情>>

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财务报告内部控制:较小型公众公司指南

图书信息内容简介目录图书信息出版社:东北财经大学出版社;第1版(2009年6月1日)丛书名:企业内部控制丛书平装:174页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787811226645,7811226642条形码:9787811226645尺寸:23.6x16.6x1.4cm重量:340g内容简介《财务报告内部控制:较小型公众公司指南》讲述了:美国反虚假财务报告委员会管理组织(COSO)一直致力 详情>>

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财务报告内部控制与风险管理

内容提要作者简介目录作者:(美国)美国管理会计师协会译者:张先治ISBN:10位[781122254X]13位[9787811222548]出版社:东北财经大学出版社出版日期:2008-1-1定价:¥39.00元内容提要本书包括引言,SOX法案第302和404节实施背景和现状,研究方法和调查问卷,样本统计:有效问卷和公司概况,调查结果和发展问题的讨论,结束语6章内容作者简介张先治经济学博士,教授, 详情>>

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成本费用内部控制

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:成本费用内部控制作 者:樊行健出版社:大连出版社出版时间:2010年01月ISBN:9787806847329开本:16开定价:30元内容简介《成本费用内部控制》内容简介:2008年6月28日财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,并将首先在上市公司范围内施行,同时鼓励非上市的其他大中型企业执行。为此,我们编著《成本费用内部控制》一书,为内部 详情>>

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对外经济贸易大学企业内部控制与风险管理研究中心

基本概况研究范围研究方向基本概况对外经济贸易大学企业内部控制与风险管理研究中心成立于2011年,中心宗旨是以系统论为基础,运用综合集成思想和方法,创新风险管理的理论、技术和工具,开展企业风险管理的实践。重点围绕国家确立的七大战略新兴产业中的高新技术企业内部控制与风险管理中的难点问题开展研究工作,研发具有中国特色的高新技术企业内部控制与风险管理的方法、模式和工具,协助企业及时识别、科学分析和正确评价 详情>>

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房地产开发企业内部控制手册

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:房地产开发企业内部控制手册作 者:吴增胜出版社:中国建筑工业出版社出版时间:2010年10月1日ISBN:9787112122707开本:16开内容简介《房地产开发企业内部控制手册》详细讲述了房地产开发企业的内部控制技术,按业务内容分为八个模块,分别为:房地产企业内部控制总论;项目发展的控制技术;规划设计的控制技术;招标签约的控制技术;物料采购的控制技术;施工 详情>>

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高等院校工商管理专业规划教材:内部控制与风险管理

图书信息作者简介目录图书信息出版社:对外经济贸易大学出版社;第1版(2011年10月1日)外文书名:InternalControlandRiskManagement平装:348页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787566301772条形码:9787566301772作者简介叶陈刚:湖北蕲春人,管理学博士,工商管理博士后,会计学教授,博士生导师,现为对外经济贸易大学公司伦理与治理研究中心主 详情>>

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公司治理与内部控制

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:法律出版社;第1版(2011年6月1日)外文书名:CorporateGovernanceandInternalControl丛书名:企业经理人法律书架平装:257页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787511816054,7511816053条形码:9787511816054尺寸:22.4x16.8x1.2cm重量:358g作者简介王宏,北京市大 详情>>

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公允价值会计的内部控制研究

图书信息内容简介图书信息作 者:吴可夫著丛书名:出版社:西南财经大学出版社ISBN:9787811388534出版时间:2010-08-01版 次:1页 数:235装 帧:平装开 本:32开所属分类:图书>经济>会计、审计内容简介从20世纪80年代开始,公允价值会计就成为国内外学术界和实务界共同关注和研究的世界性难题,其涉及之广、影响之’大、纷争之多,是会计发展历程中前所未有的。公允价 详情>>

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构建风险导向的内部控制

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:构建风险导向的内部控制作 者:德勤华永会计师事务所有限公司企业风险管理服务组出版社:中信出版社出版时间:2009-7-1ISBN:9787508615837开本:16开定价:46.00元内容简介企业如何在竞争中顺利生存并进一步发展?企业如何根据自身的实际情况,因地制宜地建设适用于本企业的内部控制体系?本书作者根据多年为各类企业,尤其是国有大型企业集团提供的风险 详情>>

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关于印发企业内部控制配套指引的通知

财政部中国证券监督管理委员会审计署等关于印发企业内部控制配套指引的通知财会[2010]11号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、审计局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局,中国证监会上海、深圳专员办,各保监局、保险公司,各银监局、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、资产 详情>>

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合同风险管理与内部控制

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:合同风险管理与内部控制作 者:朱锦余出版社:大连出版社出版时间:2010年01月ISBN:9787806848203开本:16开定价:34.00元内容简介《合同风险管理与内部控制:理论·实务·案例》内容简介:合同管理是企业日常生产经营过程中最大量、最基础的工作,也是最复杂和最容易出现问题的工作。如何加强合同风险管理与内部控制,防范合同风险,成为企业经营 详情>>

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会计职业判断内部控制

基本信息内容简介图书目录基本信息书 名:会计职业判断内部控制作 者:中国会计学会编出版社:大连出版社出版时间:2010-7-1ISBN:9787806849170定 价:¥28.00内容简介为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次重点会计科研课题是针对我国企业内部控制和会计准则建设以及理论研究中出现的亟待解 详情>>

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基于风险管理的内部控制建设

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:基于风险管理的内部控制建设作 者:王晓玲出版社:电子工业出版社出版时间:2010年03月ISBN:9787121102134开本:16开定价:32.00元内容简介《基于风险管理的内部控制建设》作者凭借扎实的理论基础,根据自身在企业从事内部控制工作的专业经验,总结出构建与完善基于风险管理的内部控制体系的最佳解决方案。《基于风险管理的内部控制建设》从真实案 详情>>

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基于企业文化视角的内部控制

基本信息内容简介作者简介目录基本信息作者:俞雪花出版社:人民出版社;第1版(2011年6月1日)平装:310页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787010098470条形码:9787010098470产品尺寸及重量:22.6x16.4x1.8cm;440g内容简介《基于企业文化视角的内部控制》主要研究企业文化背景下的企业内部控制问题,认为内部控制的实施需要企业文化作为保障,文化的渗透性为内 详情>>

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基于现代系统思考的企业内部控制创新研究

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:基于现代系统思考的企业内部控制创新研究作 者:王桂莲出版社:经济科学出版社出版时间:2011年4月1日ISBN:9787514104622开本:16开定价:12.00元内容简介《基于现代系统思考的企业内部控制创新研究》内容共分6章,包括第一章绪论;第二章内部控制研究综述;第三章企业内部控制理论创新的依据;第四章基于现代系统思考的企业内部控制框架重构;第 详情>>

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价值链内部控制

图书信息图书目录图书信息作 者:王海林著出版社:经济科学出版社出版时间:2007-2-1版 次:1页 数:308字 数:250000印刷时间:2007-2-1纸 张:胶版纸ISBN:9787505859326图书目录第1章绪论1.1价值链管理1.2价值链管理与SCM、CRM、ERP的关系1.3价值链内部控制研究现状1.4本书结构编排第2章价值链内部控制的理论体系2.1价值链内部控制研究的理论基础2 详情>>

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建筑公司内部控制

基本信息内容简介基本信息作 者:曾肇河编丛书名:出版社:中国建筑工业出版社ISBN:9787112084449出版时间:2006-07-01版 次:1页 数:350装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>建筑>建筑工程经济与管理内容简介本书以最新的内部控制研究和实践成果——企业风险控制框架为基础,以内部控制的实务为主,全面、深入地探讨了建筑公司如何建立内部风险防范机制等问题。其中,第 详情>>

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金融行业内部控制

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:金融行业内部控制作 者:中国会计学会出版社:大连出版社出版时间:2010年7月1日ISBN:9787806849491开本:16开定价:36.00元内容简介《金融行业内部控制:操作指引与典型案例研究》内容简介:为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次重点会计科研课题是针 详情>>

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金融学基础习题与实训金融行业内部控制:操作指引与典型案例研究

基本信息内容简介基本信息作 者:中国会计学会编出版社:大连出版社ISBN:9787806849491出版时间:2010-07-01版 次:1页 数:274装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>金融与投资>金融理论内容简介为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次重点会计科研课题是针对我国企业内 详情>>

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立信锐思内部控制培训培训中心

企业概况核心团队李若山简介企业概况立信锐思内部控制培训培训中心是一家致力于内部控制和风险管理服务的专业机构,由审计业界翘楚立信会计师事务所和复旦大学企业内控和风险管理中心强强联合组建而成,在内部控制和风险管理领域,立信锐思内控培训中心汇聚了众多具有深厚理论功底的研究专家和丰富实务经验的咨询顾问。公司自成立以来,已经为大型国有企业、上市公司、优秀民营企业等几十家国内知名公司提供风险测评、内部控制咨询 详情>>

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联邦政府内部控制

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:联邦政府内部控制作 者:(美国)爱德华·卡尼出版社:中国时代经济出版社出版时间:2009年07月ISBN:9787802218789开本:16开定价:45.00元内容简介《联邦政府内部控制》是与从事联邦政府财务管理的会计师、审计师、财务经理、系统咨询师等专业人士多年来进行无数次咨询和磋商的成果,它将成为您手边的便利工具,迅速带领您驶入联邦财务内部控制最 详情>>

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媒介内部控制

媒介内部控制:传播学控制研究的领域之一。主要包括两个方面:一是指传播媒介通过组织制度、报道方针等对新闻或信息的收集、选择、加工和报道过程的控制;二是指传播媒介通过制定职业纪律或道德准则来规范传播活动和传播工作者的职业行为。就前言而言,任何传播媒介都有其政治的、经济的和意识形态的倾向性,都是为一定利益服务的。这种倾向性通常体现在媒介的报道方针上,按照报道方针而进行的层层“把关”活动,体现了媒介组织内 详情>>

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内部控制——整合框架企业内部控制丛书

图书简介:内容提要:图书目录:文章节选:编辑推荐与评论:图书简介:作/译者:(美)Treadawy委员会起组织委员会方红星主译出版社:东北财经大学出版社出版日期:2008年06月ISBN:9787811223958[十位:7811223953]页数:285重约:0.477KG定价:¥38.00旧书普通用户价:¥15.20为您节省:¥22.80旧书VIP用户价:¥13.70为您节省:¥24.30内容 详情>>

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内部控制:整合框架

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:东北财经大学出版社;第1版(2008年6月1日)丛书名:企业内部控制丛书平装:285页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787811223958,7811223953条形码:9787811223958尺寸:23.8x17x2cm重量:458g作者简介作者:(美国)Treadway委员会发起组织委员会(COSO)译者:方红星内容简介《内部控制:整合框 详情>>

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内部控制案例

图书信息内容简介图书信息作 者:朱荣恩著丛书名:审计与内部控制系列出版社:复旦大学出版社ISBN:9787309046229出版时间:2006-07-01版 次:1页 数:300装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>经济>会计、审计内容简介内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,应管理生产和经营的需要而产生,其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性 详情>>

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内部控制标准精要及分析

图书信息内容简介图书目录图书信息作 者:3C框架内部控制课题组 编出版社:中国时代经济出版社出版时间:2008-8-1版 次:1页 数:221字 数:300000印刷时间:2008-8-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787802216877包 装:平装内容简介本书不仅对美国的COSO内部控制报告、加拿大的COCO框架、英国的Cadbury报告、美国联邦政府内部控制准则、Cob 详情>>

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内部控制测评

什么是内部控制测评内部控制测评的内容内部控制测评的标准什么是内部控制测评内部控制测评是指审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动。内部控制测评的内容内部控制测评包括调查了解被审计单位内部控制并进行初步评价,审查和评价被审计单位内部控制的恰当程度、有效性和健全性 详情>>

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内部控制工程论

内容提要目录作者:吴鑫ISBN:10位[7505866915]13位[9787505866911]出版社:经济科学出版社出版日期:2007-11-1定价:¥15.00元内容提要本书的目的主要有两点:一是深入研究内部控制工程的基础理论和方法,充实和完善内部控制工程框架,特别是内部控制工程五要素的提出与完善;二是应用内部控制工程理论研究的成果,将其应用到内部控制的实践中,并将实践成果与经验反馈上升为理 详情>>

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内部控制规范化操作指南

基本信息内容简介目录基本信息ISBN:9787115186683作者:徐荣才李三喜出版社:人民邮电出版时间:2008-10-01版次:初版开本:16开包张:平装内容简介本书为“企业规范化管理操作指南系列”中的一本。作者在充分吸收国际内部控制先进理念与实际的基础上,通过多年的探索与实践,将内部控制的思路加以整理,用图表的形式将内部控制设计、运行和评价的基本思路、操作方法一一展示,提供了一份规范化的内 详情>>

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内部控制稽核

内部稽核之定义稽核(Audit)一词,源自拉丁文Audire,意思是「听」(tohear),亦即稽核人员赴现场停、看、听,根据观察的结果,提出报告。依照国际内部稽核协会之定义,「内部稽核是一种独立、客观的确认及咨询活动,用以增加价值及改善一个组织的营运。它协助一个组织一个系统化的方法,评估及改善风险管理、控制及治理过程的效果,以达成组织的目标。」 详情>>

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内部控制理论研究与实践

基本信息内容简介基本信息作者:企业内部控制标准委员会秘书处编出版社:中国财政经济出版社ISBN:9787500595830出版时间:2007-05-01版 次:1页 数:292装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>管理>企业管理与培训内容简介《内部控制理论研究与实践》旨在总结我国近年来内部控制理论研究成果,交流部分企业内部控制实务工作经验。全书分为理论篇和实践篇。理论篇收录了近年来 详情>>

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内部控制评价:理论·实务·案例

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:大连出版社;第1版(2009年1月1日)丛书名:企业内部控制与风险管理工具箱平装:233页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7806846506,9787806846506条形码:9787806846506尺寸:23.6x16.4x1.2cm重量:322g作者简介杨雄胜,南京大学会计学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域为:内部控制、会计基本理论、 详情>>

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内部控制设计:提升企业价值的战略过程

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:大连出版社;第1版(2011年1月1日)外文书名:IntelligentInternalControlandRiskManagementDesigningHigh-PerformanceRiskControlSystems丛书名:内部控制最佳实务译丛平装:237页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787550500242,755050024X条形码 详情>>

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内部控制体系监督指南

基本信息内容简介图书目录基本信息作者:张翌轩编陈汉文译出版社:东北财经大学出版社ISBN:9787811228861出版时间:2010-01-01版 次:1页 数:168装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>管理>企业管理与培训内容简介《企业内部控制基本规范》发布以来,内部控制理论与实务受到了社会各界的广泛关注。为了研究借鉴世界主要经济体关于内部控制的经验做法和经典文献,加快推进我 详情>>

内部控制 内部 部控 控制 体系 监督 指南


内部控制习题与案例

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:内部控制习题与案例作 者:池国华出版社:东北财经大学出版社出版时间:2011年7月1日ISBN:9787565404092开本:16开定价:16.00元内容简介学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;本章重点与难点;练习题(包括单项选择题、多项选择题、判断题、简答题等题型);案例分析题;拓展阅读;练习题参考答案。池国华教授负责第二章、第五章、第七章和第九章; 详情>>

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内部控制信息披露的经济后果研究

图书信息内容简介作者简介目录图书信息作 者:杨德明著丛书名:出版社:经济科学出版社ISBN:9787514104929出版时间:2011-04-01版 次:1页 数:184装 帧:平装开 本:32开所属分类:图书>经济>经济学理论与读物内容简介利用内部控制评价指数,《内部控制信息披露的经济后果研究》由杨德明所著,将在已有研究基础上,结合我国资本市场制度背景,从投资者、银行、审计师的视角 详情>>

内部控制 内部 部控 控制 信息 披露 经济 后果 研究


内部控制

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:内部控制学作 者:池国华出版社:北京大学出版社出版时间:2010-3-1ISBN:9787301170243开本:16开定价:35.00元内容简介本书删繁就简,以介绍我国已经颁布且即将实施的《企业内部控制基本规范》为主,重点讲解内部控制的基本概念、基本理论、基本程序和基本方法。本书在文字表述上使学习者不仅“知其然”,而且强调“知其所以然”;在内容组织上设置”名 详情>>

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内部控制与操作风险管理:操作实务指南

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国金融出版社;第1版(2009年11月1日)丛书名:国际内部控制协会(ICI)中国总部推荐培训教材平装:443页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787504953131条形码:9787504953131尺寸:23.4x16.6x2.4cm重量:739g作者简介邱胜利,国家开发银行营运中心处长,高级工程师、高级国际注册内部控制师、注册会计师。毕业 详情>>

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内部控制与风险管理

内部控制与风险管理——背景内部控制与风险管理——常见问题内部控制与风险管理——目的内部控制与风险管理——适用对象内部控制与风险管理——收益内部控制与风险管理——内容内部控制与风险管理——背景COSO(全美反舞弊性财务报告委员会发起人委员会)认为内部控制是为下述三大目标的实现提供合理的保证,即:1、经营的有效性和效率2、财务报告的可靠性3、遵守法律法规 详情>>

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内部控制与企业风险管理:案例与评析

图书信息内容简介作者简介目录图书信息书名:内部控制与企业风险管理:案例与评析作 者:胡为民 编著出版社:电子工业出版社出版时间:2009-8-1版 次:1页 数:241字 数:248000印刷时间:2009-8-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787121093814包 装:平装20670684内容简介2008年6月28日,财政部联合其他部委发布了《企业内部控制基本规范》,该规 详情>>

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内部控制与企业风险管理:实务操作指南

图书信息作者简介内容简介媒体评论目录图书信息出版社:电子工业出版社;第2版(2009年5月1日)丛书名:迪博内部控制与企业风险管理系列丛书平装:328页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787121084843条形码:9787121084843尺寸:23.6x16.6x2.2cm重量:540g作者简介胡为民,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人。迪博是一 详情>>

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内部控制与企业风险管理案例与评析

参见:内部控制与企业风险管理:案例与评析 详情>>

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内部控制与企业风险管理实务操作指南

图书信息内容简介作者简介目录图书信息书名:内部控制与企业风险管理实务操作指南作 者:胡为民 编著出版社:电子工业出版社出版时间:2009-5-1版 次:1页 数:330字 数:335000印刷时间:2009-5-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787121084843包 装:平装20569879内容简介2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了 详情>>

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内部控制与账簿审核

图书信息内容简介作者简介目录试读章节图书信息书名:内部控制与账簿审核作 者:李荔出版社:经济科学出版社出版时间:2011-3-1ISBN:9787514101515开本:16开定价:35.00元内容简介本书提供众多防范和检查舞弊的措施和相关的实用资源,以此发现舞弊的“危险信号”,为企业指引出更加明亮且“武器装备”齐全的方法一一遵循法规,制定和实施有效的防范措施。本书通俗易懂,从多种角度,对内部控制 详情>>

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内部控制原理及其应用研究

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:内部控制原理及其应用研究作 者:张喆出版社:化学工业出版社出版时间:2009-9-1ISBN:9787122058591开本:16开定价:28.00元内容简介内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,它是企事业单位管理的重要组成部分和内部进行有效管理的工具,也是自动预警系统和维护系统,在各种类型的组织管理中发挥着越来越重要的作用。为此,作者从内部控制原理出发,对 详情>>

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内部控制政策与程序

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:大连出版社;第1版(2009年12月1日)外文书名:InternalControlsPoliciesAndProcedures丛书名:内部控制最佳实务译丛书平装:281页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787806848425,7806848428条形码:9787806848425尺寸:23.8x16.8x1.4cm重量:540g作者简介作者:( 详情>>

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内部控制自评

什么是内部控制自评内部控制自评的产生内部控制自评的优点内部控制自评应注意的事项什么是内部控制自评内部控制自评是一种新兴的审计技术,它将运行和维持内部控制的主要责任赋予企业管理层,同时使内部审计与管理层一道承担对内部控制评价的责任。这使得以往由内部审计对控制的适应性及有效性进行独立验证发展到了全新阶段,即通过设计,规划和运行内部控制自我评估程序,由企业整体对管理控制和治理负责。内部控制自评的产生内部 详情>>

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农村合作金融机构内部控制

图书信息内容简介图书信息作 者:姚世新著丛书名:出版社:中国金融出版社ISBN:9787504944818出版时间:2007-11-01版 次:1页 数:420装 帧:平装开 本:32开所属分类:图书>金融与投资>货币银行学内容简介为使农村合作银行、农村信用合作社、农村商业银行等科学、合法、规范地经营,浙江省农村信用社联合社审计委员会精心策划、编辑了《农村合作金融机构内部控制》。全书共 详情>>

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农村合作金融机构内部控制综合评价指南

基本信息内容简介基本信息作 者:张初础著出版社:立信会计出版社ISBN:9787542925039出版时间:2010-05-01版 次:1页 数:356装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>金融与投资>金融理论内容简介《农村合作金融机构内部控制综合评价指南》共分6个篇章,主要对农村合作金融机构内部控制作了综合评价,具体内容包括农村合作金融机构内部控制评价试行办法、农村合作金融机构内 详情>>

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农业上市公司内部控制研究

基本信息内容简介本书目录基本信息作者: 何凤平著出版社: 安徽师范大学出版社所属丛书: 博士文丛 册数: 条形码: 9787811410815ISBN: 9787811410815 出版时间: 2010-12-1开本: 32开 页数: 230定价: 20元内容简介本书内容包括:农业上市公司内部控制的相关理论及发展趋势、农业上市公司内部控制存在的主要问题、农业上市公司内部控制环境、农业上市公司内部风 详情>>

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欺诈防范与内部控制执行路线图

图书信息编辑推荐内容简介作者简介目录部分章节图书信息作 者:(美)毕格曼,(美)巴特著,崔冠男等译出版社:中国财经出版社出版时间:2009-2-1版 次:1页 数:214字 数:320000印刷时间:2009-2-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787500599234包 装:平装编辑推荐“我们的国家面临双重危机:职务犯罪愈演愈烈,道德水准每况愈下。这种局面不能仅靠立法机构、管 详情>>

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企业并购内部控制与风险管理

图书信息内容简介作者简介目录图书信息书名:企业并购内部控制与风险管理作 者:骆家駹崔咏梅张秋生编著出版社:大连出版社出版时间:2010-10-1版 次:1页 数:字 数:印刷时间:2010-10-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787806849446包 装:20881168内容简介《企业并购内部控制与风险管理:理论·实务·案例》针对企业并购活动的过程和特点,将整个并购活动明确 详情>>

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企业海外并购及海外子公司内部控制研究

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:企业海外并购及海外子公司内部控制研究作 者:杨忠智出版社:厦门大学出版社出版时间:2010-6-1ISBN:9787561535622开本:16开定价:28.00元内容简介本书首次将并购与海外子公司的内部控制联系在一起进行研究探讨,以企业海外并购为出发点研究并购及海外子公司的内部控制问题,力求为我国企业海外健康发展提供新的管理视角和运作体系。本研究认为 详情>>

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企业内部控制法律实务操作指导

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:企业内部控制法律实务操作指导作 者:胡天森出版社:中国法制出版社出版时间:2011年1月1日ISBN:9787509323793开本:16开定价:49.00元内容简介《企业内部控制法律实务操作指导》内容简介:内部控制旨在通过一定的制度规范及程序流程确保特定管理或经营目标的实现。随着经济发展,企业、政府、消费者彼此之间联系逐渐紧密,企业行为是否规范、内部 详情>>

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企业内部控制管理操作手册

图书信息内容简介目录图书信息出版社:中国财政经济出版社;第1版(2003年8月1日)丛书名:现代内部控制丛书平装:1084页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787500564065条形码:9787500564065尺寸:30x22x5.8cm重量:2.8Kg内容简介《企业内部控制管理操作手册》是一部内容全面、操作性强、制作精良的源于成功实践的大型手册;一个为稳于建立内部控制体系的机构提供的 详情>>

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企业内部控制规范2010

基本信息内容简介本书目录基本信息作者: 中华人民共和国财政部 等制定出版社: 中国财政经济出版社条形码: 9787509521670;978-7-5095-2167-0ISBN: 9787509521670 出版时间: 2010-4-1开本: 16开 页数: 205定价: 30元内容简介为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本 详情>>

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企业内部控制规范讲解2010

图书信息内容简介目录图书信息出版社:经济科学出版社;第1版(2010年7月1日)平装:451页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7505895273,9787505895270条形码:9787505895270尺寸:24.8x17.4x2cm重量:739g内容简介《企业内部控制规范讲解2010》的撰写历时近半年,其间反复修改,数易其稿,并进行了广泛深入的实地调研和征求意见,力求做到讲解精准、内 详情>>

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企业内部控制规范解读及案例精析

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:企业内部控制规范解读及案例精析作 者:罗勇出版社:立信会计出版社出版时间:2009-7-1ISBN:9787542923318开本:16开定价:38.00元内容简介本书的主要特点是:①以内部控制要素为主线,全面介绍企业内部控制的基本理论和操作要点,并重点分析内部控制的关键环节。②以《基本规范》和各项《指引》为依据,在做到准确解读的基础上,尽量做到通俗易 详情>>

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企业内部控制规范实施机制研究

图书信息内容简介图书目录图书信息作 者:池国华 著出版社:东北财经大学出版社有限责任公司出版时间:2011-5-1版 次:1页 数:273字 数:224000印刷时间:2011-5-1开 本:32开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787565403408内容简介本书主要遵循“问题提出-理论分析-机制构建-实践应用”的研究逻辑,并采用了统计分析、案例研究等经验研究方法,以及归纳与演绎、历史与逻辑 详情>>

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企业内部控制规范与案例

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国时代经济出版社;第1版(2009年8月1日)平装:332页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787802219328条形码:9787802219328尺寸:24x16.8x1.8cm重量:558g作者简介朱荣恩,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,主讲审计学、会计制度设计、资信评估等课程。主编教材有《会计制度设计》《现代内部审计学》(国家“九 详情>>

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企业内部控制环境研究

图书信息内容简介图书目录图书信息作 者:杨瑞平 著出版社:经济科学出版社出版时间:2010-12-1版 次:1页 数:256字 数:210000印刷时间:2010-12-1开 本:大32开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787514102307内容简介本书内部控制环境的涵义和特征、内部环境在内部控制中的地位和作用、内部环境因素的划分、内部控制环境规范制定的原则,各项内部控制环境因素与内部控制其 详情>>

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企业内部控制基本规范导读

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息作 者:李心合主编出版社:大连出版社出版时间:2008-8-1版 次:1页 数:446字 数:413000印刷时间:2008-10-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:第一次ISBN:9787806846766包 装:平装内容简介本书对2008年6月28日颁布的《企业内部控制基本规范》的制定背景、理论基础、实际应用的技术和方法等进行了详细的阐述,旨在为广大 详情>>

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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解

图书信息内容简介目录图书信息出版社:立信会计出版社;第1版(2011年4月1日)丛书名:企业内部控制培训指定教材平装:531页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787542928481,7542928481条形码:9787542928481尺寸:23.4x16.4x2.6cm重量:780g内容简介《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌 详情>>

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企业内部控制基本规范及配套指引解读

图书信息内容简介目录图书信息出版社:北京大学出版社;第1版(2011年4月1日)丛书名:会计人员继续教育“名师课堂”系列丛书平装:208页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787301187388,7301187386条形码:9787301187388尺寸:24x16.8x1cm重量:240g内容简介《企业内部控制基本规范及配套指引解读》讲述了:有鉴于此,为帮助大家更快更好地掌握内部控制体系 详情>>

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企业内部控制基本规范讲解

图书信息内容简介图书目录图书信息作 者:《企业内部控制基本规范讲解》编写组编出版社:中国市场出版社出版时间:2008-8-1版 次:1页 数:314字 数:230000印刷时间:2008-8-1开 本:大32开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787509204061包 装:平装内容简介全球性系列公司财务丑闻及国内上市公司舞弊事件所引发的强烈震撼,引起了我国对企业内部控制问题的广泛关注。在内部控 详情>>

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企业内部控制基本规范解读与案例分析

图书信息内容简介目录图书信息出版社:立信会计出版社;第1版(2008年8月1日)丛书名:企业内部控制基本规范培训指定教材平装:255页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7542921630,9787542921635条形码:9787542921635尺寸:23.8x17x1.8cm重量:381g内容简介《企业内部控制基本规范解读与案例分析》对《企业内部控制基本规范》作了详细的解读。内容包括:内 详情>>

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企业内部控制基本规范培训教材

图书信息内容简介目录图书信息出版社:立信会计出版社;第1版(2008年7月1日)平装:284页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787542921154,7542921150条形码:9787542921154尺寸:20x14x1.8cm重量:299g内容简介《企业内部控制基本规范培训教材》特点:该书涵盖了企业内部会计控制的基本规范、货币资金、采购与付款、销售与收款、工程项目和对外投资以及各项 详情>>

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企业内部控制基本规范配盘课件

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国时代经济出版社;第1版(2011年3月1日)丛书名:三喜案例教学系列培训课件平装:238页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787511905086条形码:9787511905086尺寸:23.6x16.8x1.4cm重量:440g作者简介李三喜,中天恒图书公司(猎书网)董事长经济观察研究院研究员观察家论坛成员审计署国家审计准则咨询专家组成员财 详情>>

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企业内部控制基本规范实施与操作

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:企业内部控制基本规范实施与操作作 者:张继德出版社:经济科学出版社出版时间:2009-7-1ISBN:9787505883956开本:16开定价:39.00元内容简介阐述了《企业内部控制基本规范》的出台过程、制定的法律依据、基本结构、内部控制目标、基本原则、内部控制方法、实施的责任主体、基本规范取得的突破、发布和实施的意义、配套工作等问题。对《企业内部 详情>>

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企业内部控制基本规范实务指南与讲解

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制基本规范实务指南与讲解作 者:于小镭出版社:机械工业出版社出版时间:2009年03月ISBN:9787111264217开本:16开定价:36.00元内容简介《企业内部控制基本规范实务指南与讲解》对我国将于2009年7月1日施行的《企业内部控制基本规范》进行了详细解读和讲解,并精心编写了大量示例和案例,对《企业内部控制基本规范》的重点和难点进行详细 详情>>

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企业内部控制精要整体框架、制度设计、测试评价

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国财政经济出版社;第1版(2003年7月1日)丛书名:现代内部控制丛书平装:239页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787500565901条形码:9787500565901尺寸:24.8x17.2x1.4cm重量:458g作者简介郑洪涛,湖北孝感人,出生于1966年10月。1995年获得硕士学位,2001年获得管理学博士学位。中南财经政法大学 详情>>

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企业内部控制理论与实务

图书信息内容简介目录图书信息出版社:江苏大学出版社;第1版(2009年12月1日)平装:426页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787811301328,7811301326条形码:9787811301328尺寸:22.8x18.4x1.6cm重量:581g内容简介《企业内部控制理论与实务》分为理论篇和实务篇两部分。理论篇以切合实务为出发点,针对企业的入理特点,尽可能详尽具体地解说企业内部 详情>>

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企业内部控制流程设计与运行

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:经济科学出版社;第1版(2010年9月1日)平装:235页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787505898622,7505898620条形码:9787505898622尺寸:20.8x14.4x1.4cm重量:299g作者简介李春书,1961年3月出生,河北省邢台县人,高级会计师。现任冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总会计师。先后发表学术论文20 详情>>

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企业内部控制培训教材系列·企业内部控制配套指引操作指南

图书信息内容简介目录图书信息出版社:中国市场出版社;第1版(2010年6月1日)丛书名:企业内部控制培训教材系列平装:337页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787509206553,7509206553条形码:9787509206553尺寸:23.8x16.8x1cm重量:522g内容简介《企业内部控制培训教材系列?企业内部控制配套指引操作指南》共分为五篇:第一篇:概论。包括两章,第一章 详情>>

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企业内部控制配套指引讲解与案例分析

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制配套指引讲解与案例分析作 者:企业内部控制研究组出版社:东北财经大学出版社出版时间:2010年8月1日ISBN:9787565400728开本:16开定价:48.00元内容简介《企业内部控制配套指引讲解与案例分析》内容简介:基本规范是内部控制规范体系的基础和灵魂。应用指引是对企业建立健全本企业内部控制所提供的指南,在整个内部控制规范体系中占据主体地 详情>>

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企业内部控制配套指引解读与案例分析

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制配套指引解读与案例分析作 者:企业内部控制编审委员会出版社:立信会计出版社出版时间:2010-5-1ISBN:9787542925329开本:16开定价:48.00元内容简介本书共分为二十章,每一项指引各成一章。其中,第一至第十八章是《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等l8项应用指引的讲解,第十九章是《企业内部控制评价指引》的讲解,第二十章 详情>>

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企业内部控制评价百分制法

图书信息内容简介目录图书信息书名:企业内部控制评价百分制法作 者:唐立新 著出版社:冶金工业出版社出版时间:2011-10-1版 次:1页 数:155字 数:153000印刷时间:2011-10-1开 本:大32开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787502457594包 装:平装22538431内容简介本书共分6章,主要内容包括:企业内部控制及其评价综述、企业内部控制量化评价、企业内部控制评 详情>>

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企业内部控制评价及审计指引配盘课件

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国时代经济出版社;第1版(2011年3月1日)丛书名:三喜案例教学系列培训课件平装:220页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787511905093条形码:9787511905093尺寸:23.6x16.8x1.4cm重量:399g作者简介李三喜,中天恒图书公司(猎书网)董事长经济观察研究院研究员观察家论坛成员审计署国家审计准则咨询专家组成员财 详情>>

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企业内部控制审计

内容简介目录图书信息作 者:盛永志主编出版社:清华大学出版社出版时间:2011-7-1版 次:1页 数:198字 数:328000印刷时间:2011-7-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787302255185包 装:平装内容简介这本《企业内部控制审计》由盛永志主编,是依据《企业内部控制审汁指引》(以下简称《指引》)和注册会计师审计准则相关规定,并充分借鉴企业内部控制审计领域现 详情>>

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企业内部控制审计政策解读与操作指引

图书信息内容简介图书信息作 者:《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著东北财经大学出版社有限责任公司,《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组编丛书名:出版社:东北财经大学出版社ISBN:9787565402425出版时间:2011-01-01版 次:1页 数:199装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>经济>会计、审计内容简介《企业内部控制审计政策解读与操作指引》主要 详情>>

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企业内部控制审计指引实施意见

一、关于签订业务约定书二、关于计划审计工作三、关于实施审计工作四、关于连续审计时的特殊考虑五、关于集团审计的特殊考虑六、关于控制缺陷评价七、关于完成审计工作八、关于内部控制审计报告九、关于整合审计的进一步考虑十、关于项目质量控制复核十一、关于记录审计工作中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知(会协〔2011〕66号)各省、自治区、直辖市注册会计师协会:为了规范注册会计师执 详情>>

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企业内部控制实施细则手册

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:企业内部控制实施细则手册作 者:周常发出版社:人民邮电出版社出版时间:2010-1-1ISBN:9787115219435开本:16开定价:58.00元内容简介本书以“管理目标+业务风险+业务流程+相关细则”四位一体的形式,详细介绍了企业内部控制实施细则。本书从管理目标开始,细化了资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资 详情>>

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企业内部控制实务

图书信息内容简介编辑推荐目录图书信息作者:高立法(编者),吕宏斌(编者),王士民(编者),等(编者)出版社:经济管理出版社;第1版(2011年7月1日)丛书名:企业风险管理实务丛书平装:615页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787509613535条形码:9787509613535产品尺寸及重量:23.4x16.8x2.8cm;839g内容简介高立法等的《企业内部控制实务》一书根据《企业 详情>>

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企业内部控制手册

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制手册作 者:企业内部控制研究组出版社:东北财经大学出版社出版时间:2010年8月1日ISBN:9787565400711开本:16开定价:30.00元内容简介《企业内部控制手册》内容包括:企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、上海证券交易所上市公司内部控制指引、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、上市公司信息披露管理办法、中央企业全面风险管理 详情>>

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企业内部控制

图书信息内容简介编辑推荐图书目录图书信息书名:企业内部控制学作 者:郑洪涛出版社:东北财经大学出版社出版时间:2009年06月开本:16开定价:28.00元内容简介《企业内部控制学》包括总论、内部控制框架、内部控制设计和内部控制评价四个部分。开篇总论包括第一章和第二章,通过梳理国内外关于内部控制的相关规范,并进行比较分析,明确内部控制的基本概念与原理,归纳出我国内部控制规范体系框架,以起到提纲挈领 详情>>

企业 内部控制 内部 部控 控制


企业内部控制研究:制度视角

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:东北财经大学出版社;第1版(2009年12月1日)丛书名:三友会计论丛·第10辑平装:345页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787811228793,7811228793条形码:9787811228793尺寸:21.8x14.8x1.8cm重量:481g作者简介缪艳娟,女,江苏丹阳人。先后就读于苏州大学、南京大学,分别获经济学学士学位,会计学硕 详情>>

企业 内部控制 内部 部控 控制 研究 制度 视角


企业内部控制应用指引配盘课件

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国时代经济出版社;第1版(2011年3月1日)丛书名:三喜案例教学系列培训课件平装:766页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787511905123条形码:9787511905123尺寸:24x17.2x5.4cm重量:1.2Kg作者简介李三喜,中天恒图书公司(猎书网)董事长,经济观察研究院研究员,观察家论坛成员,审计署国家审计准则咨询专家组成 详情>>

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企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例

基本信息内容简介作者简介目录基本信息作 者:董大胜,韩晓梅著丛书名:出版社:大连出版社ISBN:9787806844861出版时间:2010-10-01版 次:1页 数:296装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>经济>经济计划与管理内容简介《企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例》全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境 详情>>

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企业内部控制制度设计操作指南

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制制度设计操作指南作 者:刘永泽出版社:大连出版社出版时间:2011年1月1日ISBN:9787550500068开本:16开定价:52.00元内容简介《企业内部控制制度设计操作指南》是一本真正具有可操作性和实用性的内部控制制度设计操作指南。全书所有章节都侧重企业内部控制制度的设计与操作。第一章是企业内部控制制度设计的整体思路;第二章至第十五章将企业 详情>>

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企业内部控制自我评价与审计

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制自我评价与审计作 者:中国会计学会出版社:大连出版社出版时间:2010年7月1日ISBN:9787806849163开本:16开定价:28.00元内容简介《企业内部控制自我评价与审计:操作指引与典型案例研究》内容简介:为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次 详情>>

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企业内部控制自我评价与审计:操作指引与典型案例研究

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:企业内部控制自我评价与审计:操作指引与典型案例研究作 者:中国会计学会出版社:大连出版社出版时间:2010年7月1日ISBN:9787806849163开本:16开定价:28.00元内容简介《企业内部控制自我评价与审计:操作指引与典型案例研究》内容简介:为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题 详情>>

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企业信息化与内部控制

基本信息内容简介基本信息作者:薛祖云著出版社:厦门大学出版社ISBN:9787561538456出版时间:2011-03-01版 次:1页 数:279装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>管理>管理信息系统内容简介除前言外,《企业信息化与内部控制》共分为六章,各章主要内容如下: 第一章企业信息化:组织、管理与实施。通过对企业信息化发展历程进行回顾,对信息化组织、管理与实施的相关理论 详情>>

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全面解析企业内部控制

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:全面解析企业内部控制作 者:李三喜,徐荣才出版社:中国市场出版社出版时间:2010-6-1ISBN:9787509205587开本:16开定价:48.00元内容简介我国企业实施基本规范及其配套指引确实有许多工作要做,学习培训是确保其有效实施的首要环节。为满足我国企业培训学习、贯彻落实企业内部控制基本规范及其配套指引的现实需要,我们在认真研究基本规范及其 详情>>

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