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内部


1 汉语词语 2 数学名词 1 汉语词语 基本信息 详细解释 ( 含义 出处 ) ^ 基本信息 【 词目】 内部 【 拼音】 nèi bù 【英译】  [inside;internal;interior] 【基本解释】 里边或围起来的地方或空间;某一范围之内 在工人阶级内部内部电话 ^ 详细解释 ^ 含义 1.指某一范围以内。 2.深层 详情>>

2000版ISO9000族标准质量管理体系内部审核培训教程

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息作 者:嵇国光 等编著出版社:中国标准出版社出版时间:2003-12-1版 次:2页 数:223字 数:264000印刷时间:2006-10-1ISBN:9787506633451包 装:平装内容简介本书旨在帮助企业按照ISO900l标准有效开展内部审核工作,并可作为质量管理体系内部审核员培训教材。本书根据ISO19011:2002《质量(或)环境管理体系审 详情>>

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2010企业内部控制规范

图书信息内容简介目录图书信息2010企业内部控制规范作 者:中华人民共和国财政部 等制定出版社:中国财政经济出版社一出版时间:2010-4-1字 数:293000开 本:16开ISBN:9787509521670定价:¥30.00内容简介为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号),财政部会同证监会、 详情>>

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2011第三届中国国际飞机内部设备与设计展览会

基本情况展会介绍展品范围主办信息基本情况展会时间:2011-10-21~10-23展会场馆:西安绿地笔克国际会展中心组织单位:升扬澄信国际展览有限公司展会介绍国内航空公司面对国际航空公司的压力,及国内高端旅客的长航需求,除提高头等舱、公务舱的舒适程度及服务水平、购买高档飞机外,对现有飞机进行改装是必要的。而改造15架宽体远程飞机头等舱和商务舱国航就投资6.88亿元人民币,“单是头等舱的单个座椅投入 详情>>

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2011江苏专转本南京邮电大学培训班基础版内部资料——文科套装(共3本)

语文部分:本教材根据计语文考试命题特点及对考生的总体要求,结合机构多年的计算机考试辅导经验,对有关篇目进行了遴选,在入选各类作品后,增加了有关练习,也提供了参考答案目录。第一篇文学,文化常识第一部分古代文学第一编先秦文学第二编秦汉文学第三编魏晋南北朝问下第四编宋代文学第五编元代文学第六编明代文学第七编清代文学第二部分现当代文学第三部分世界文学第四部分中国古代文化常识第二篇现代汉语第三篇现代文阅读第 详情>>

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2012版中国工商银行应试指导及最新考题汇编(含内部资料)

详情介绍图书介绍(前言介绍)目录(第一部分第二部分)中人版-中国工商银行应试指导及最新考题汇编(含内部资料)详情介绍品牌:中人教育集团主编:卫晓东出版社:中国经济出版社原价:¥35.0元折扣:7折商城价:¥24.5元图书介绍【书名】中人版-中国工商银行应试指导及最新考题汇编(含内部资料)【编写】中国工商银行招聘考试命题研究中心【组编】中人教育银行系统招聘考试教研中心【出版】中国经济出版社【价格】3 详情>>

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2012年中国人民银行应试指导及最新考题汇编(含内部资料)

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21世纪财经类大学基本用书:内部控制学

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:北京大学出版社;第1版(2002年3月1日)丛书名:21世纪财经类大学基本用书平装:531页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7301055031条形码:9787301055038尺寸:22.6x16.6x2.2cm重量:599g作者简介李凤鸣教授,安徽桐城人,1967年毕业于安徽商学院,先后在安徽财贸学院、中山大学执教、研究生导师。现任南京审计学院 详情>>

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APEC内部FTA的发展及其对APEC的影响

图书信息内容简介图书信息作 者:李荣林等著丛书名:出版社:天津大学出版社ISBN:9787561839454出版时间:2011-05-01版 次:1页 数:304装 帧:平装开 本:32开所属分类:图书>经济>世界经济内容简介《APEC内部FTA的发展及其对APEC的影响》从理论、实证、经验和政策4个方面探讨了亚太经合组织(APEC)内部自由贸易区(FTA)的现状、未来发展及其对成员经 详情>>

APEC 内部 FTA 发展 及其 APEC 影响


CEO接班方略:寻找具有外部眼光的内部

图书信息作者简介内容简介媒体评论目录图书信息出版社:商务印书馆;第1版(2009年5月1日)平装:234页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787100065597条形码:9787100065597尺寸:23.6x16.4x1.8cm重量:358g作者简介作者:(美国)鲍尔译者:黄加林马晴李荐约瑟夫·L.鲍尔,哈佛商学院工商管理唐纳德.戴维教席教授,从事研究四十余年,是战略、组织、资源配置和 详情>>

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ERP—从内部集成起步

基本信息编辑推荐内容简介作者简介图书目录基本信息作 者:陈启申编著出版社:电子工业出版社出版时间:2005-5-1版 次:1页 数:394字 数:665600印刷时间:2005-5-1纸 张:胶版纸ISBN:9787121010613包 装:平装编辑推荐第二版进一步剖析ERP同其他应用系统之间的关系,增加对“以财务为中心”等涉及软件设计思想的讨论。在推行ERP的主要问题中,增加了大中小集成的讨论。 详情>>

ERP 内部 集成 起步


ERP—从内部集成起步(第2版)

图书信息内容简介编辑推荐作者简介图书目录图书信息作 者:陈启申编著出版社:电子工业出版社出版时间:2005-5-1版 次:1页 数:394字 数:665600印刷时间:2005-5-1纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787121010613包 装:平装内容简介本书主要是为各级管理人员理解ERP的原理、运行机制、管理思想、项目实施和管理应用而编写的,重点在内部集成。对我国大多数企业来讲,实施ER 详情>>

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ERP:从内部集成起步

基本信息作者介绍特色及评论内容简介图书目录基本信息作者:陈启申编出版社:电子工业出版社本社特价书条形码:9787121010613;978-7-121-01061-3ISBN:7121010615出版时间:2005-5-1页数:394作者介绍陈启申,资深ERP专家、机械工业部设计研究院研究员,高级工程师、项目经理。 40年来长期从事工业工程咨询、设计与管理工作、曾任北京机械工程学会工业工程研究会常 详情>>

ERP 内部 集成 起步


HACCP体系内部审核的策划与实施

图书信息内容简介图书目录图书信息作 者:刘长虹,钱和主编出版社:化学工业出版社出版时间:2006-1-1版 次:1页 数:185字 数:200000印刷时间:2006-1-1ISBN:9787502578381包 装:平装内容简介本书从审核的基础知识入手,概述HACCP管理体系的审核与验证知识,系统介绍HACCP管理体系的内部审核和HACCP内部审核员的要求,详细阐述HACCP管理体系内部审核的策 详情>>

HACCP 体系 内部 审核 策划 实施


Oracle DBA手记2:数据库诊断案例与内部恢复实践

出版信息内容简介作者简介目录出版信息作 者:盖国强,崔华 主编出版社:电子工业出版社出版时间:2010-11-1版 次:1页 数:283字 数:426000印刷时间:2010-11-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787121119460包 装:平装内容简介本书由多位数据库技术专家和爱好者合著而成,集合了各行业DBA的工作经验与思考,包含了精心挑选的数据库诊断案例与数据库恢复实 详情>>

Oracle DBA 手记 数据库 数据 据库 诊断 案例 内部 恢复 实践


pilz内部接线

皮尔磁是领先的创新自动化技术公司。作为人身、机器和环境保护的安全专家,皮尔磁为全球各行各业提供以客户为中心的解决方案。其中包括来自传感器、控制和驱动技术领域的创新产品与综合服务。德国(pilz)皮尔兹公司自成立起已有50多年历史,是世界上自动化领域的技术领先者和系统供应商。她于1968年发明了世界上第一个双手操作继电器,被公认为是安全控制领域中的一大创举。1987年,皮尔兹又推出世界上第一个急停继 详情>>

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SOA与内部审计新规则

百科名片内容提要:图书目录:作者介绍:百科名片作/译者:(美)莫勒尔刘霄仑出版社:中国时代经济出版社出版日期:2007年01月ISBN:9787802211902[十位:7802211905]页数:312重约:0.512KG定价:¥38.00内容提要:《SOA与内部审计新规则》一书全面清晰地阐释了《萨班斯—奥克斯利法案》(SOA)以及该法案对审计师的影响,并阐明内部审计人员将如何帮助组织达到其他要 详情>>

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《企业内部控制基本规范》合规实务指南

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:《企业内部控制基本规范》合规实务指南作 者:梁晟耀出版社:电子工业出版社出版时间:2010年04月ISBN:9787121106521开本:16开定价:48.00元内容简介《<企业内部控制基本规范>合规实务指南》立足于当下中国企业实务与实践,详细介绍了企业内部控制体系建设的全过程,并分享了很多企业在此过程中的经验与教训。提高效率,减少成本, 详情>>

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安徽省内部审计条例

安徽省人民代表大会常务委员会公告安徽省内部审计条例第一章总则第二章机构与人员第三章职责与权限第四章审计程序第五章指导与监督第六章法律责任第七章附则安徽省人民代表大会常务委员会公告第39号《安徽省内部审计条例》已经2011年8月19日安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,现予公布,自2012年1月1日起施行。安徽省人民代表大会常务委员会2011年8月22日安徽省内部审计条例(201 详情>>

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安康市内部审计师协会

协会简介协会章程协会简介安康市内部审计师协会是安康市内部审计机构和内部审计工作人员自愿组成的全市性社会团体,接受安康市审计局的业务指导和民政局的监督管理。目前,该协会已在市属企事业组织、金融机构、社会团体以及辖市、区的部分企事业组织内部审计机构中发展团体会员42个,个人会员102名。安康市内部审计师协会依照法律法规和《安康市内部审计师协会章程》开展工作,秉承管理、宣传、交流、服务的宗旨,积极做好指 详情>>

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安顺市卫生系统内部审计工作暂行规定

第一条为加强全市卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,根据卫生部《卫生系统内部审计规定》等有关法规,结合我市卫生系统实际情况,制定本规定。第二条内部审计是完善自我约束机制,健全内部控制制度,严肃财经法纪,改善管理,提高社会效益和经济效益的重要手段。各单位要依据有关法律和《卫生系统内部审计规定》的规定,具备条件的卫生行政主管部门和医疗卫生机构必须设立内部审计机构或配置专门内部审计人员,制 详情>>

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巴彦淖尔市内部审计师协会

协会简介协会章程协会简介巴彦淖尔市内部审计师协会(以下简称本会),英文译名Bayannao’erInstituteofInternalAuditors缩写为BIIA。协会是内部审计机构和内部审计人员自愿结成的全市性内部审计行业的自律性组织,是非盈利性的社会团体法人,并由巴彦淖尔市审计局和全市内审机构中有一定代表性的有关人员组成会长、副会长、秘书长及常务理事名单。协会接受业务主管单位巴彦淖尔市审计局 详情>>

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板块内部高温地热系统

板块内部高温地热系统(intraplatehightemperaturegeothermalsystem)是出现于板块内部而不是边缘地区的高温地热系统,主要是指规模大的地热系统。有的出现于大陆内部,如非洲提贝斯提高原、霍加尔等。有的出现于大洋板块内部,如夏威夷群岛等。通常这些板内地热系统均与热点和热点群有关。板块内部高温地热系统与岩石圈之下的岩浆源有关,即与地幔热柱有关。它们可能来自地核和地幔的边 详情>>

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保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范

根据《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)、《保险公司非寿险业务准备金管理办法(试行)》(保监会令〔2004〕13号)及《保险公司内部控制基本准则》(保监发〔2010〕69号),制定《保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范》。该《规范》于2012年3月1日由中国保险监督管理委员会以保监发〔2012〕19号印发。《规范》分总则、准备金基础数据内部控制、准备金评估内部控制、 详情>>

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保险公司内部控制精要

基本信息目录基本信息作 者:《保险公司内部控制精要:业绩和品牌价值提升的有效手段》编写组编出版社:复旦大学出版社ISBN:9787309084702出版时间:2011-10-01版 次:1页 数:332装 帧:平装开 本:16开目录第一章内部控制理论和实践的发展沿革第一节国外企业内部控制理论的发展与模型体系介绍第二节我国企业及保险业的内部控制相关监管要求和思路介绍第二章保险公司内部控制基本框架以及 详情>>

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爆破内部作用

学科:坑探工程词目:爆破内部作用英文:inneractionofblasting释文:指在岩体或介质内装药深度较大、爆破范围达不到自由面时的作用。由装药中心向外伸展的不同作用区域有:近药包表面为压缩或压碎区;再延向外为破裂区;最后为爆破应力不足以破坏岩石、仅使岩石质点发生弹性振动的震动区。故在自由面上仅有振动。 详情>>

爆破 内部 作用


避雷器内部均压系统

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变压器内部故障

变压器油箱里面发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路,单相绕组部分线匝之间发生的匝间短路,单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。 详情>>

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病毒内部

病毒内部病毒的构造类似一个容器,只不过它们并不存放普通物质。病毒内部是基因的组合——构成生物体并使其正常运作的一系列化学指令。通常,病毒的基因是关着的,但是当病毒接触到正选细胞时,它们就会迅速转变。首先,病毒会将其基因植入细胞,留下空病毒“容器”本身。然后,病毒基因就被接通了,并且开始控制细胞。在几分钟之内,寄主细胞停止其正常工作,开始聚集病毒。一旦这一过程完成,细胞就会破裂,使新产生的病毒得以逃 详情>>

病毒 内部


财务报告编制和披露内部控制

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:财务报告编制和披露内部控制作 者:中国会计学会编出版社:大连出版社出版时间:2010-7-1ISBN:9787806849439开本:16开定价:22.00元内容简介为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次重点会计科研课题是针对我国企业内部控制和会计准则建设以及理论研究 详情>>

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财务报告编制和披露内部控制:操作指引与典型案例研究

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:财务报告编制和披露内部控制:操作指引与典型案例研究作 者:中国会计学会出版社:大连出版社出版时间:2010年7月1日ISBN:9787806849439开本:16开定价:22.00元内容简介《财务报告编制和披露内部控制:操作指引与典型案例研究》内容简介:为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题 详情>>

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财务报告内部控制:较小型公众公司指南

图书信息内容简介目录图书信息出版社:东北财经大学出版社;第1版(2009年6月1日)丛书名:企业内部控制丛书平装:174页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787811226645,7811226642条形码:9787811226645尺寸:23.6x16.6x1.4cm重量:340g内容简介《财务报告内部控制:较小型公众公司指南》讲述了:美国反虚假财务报告委员会管理组织(COSO)一直致力 详情>>

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财务报告内部控制与风险管理

内容提要作者简介目录作者:(美国)美国管理会计师协会译者:张先治ISBN:10位[781122254X]13位[9787811222548]出版社:东北财经大学出版社出版日期:2008-1-1定价:¥39.00元内容提要本书包括引言,SOX法案第302和404节实施背景和现状,研究方法和调查问卷,样本统计:有效问卷和公司概况,调查结果和发展问题的讨论,结束语6章内容作者简介张先治经济学博士,教授, 详情>>

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财务内部回收率

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财务人员内部审计技巧与错弊防范

图书信息内容简介图书信息书名:财务人员内部审计技巧与错弊防范作 者:王硕出版社:经济科学出版社出版时间:2010年9月1日ISBN:9787505895713开本:16开定价:元内容简介《财务人员内部审计技巧与错弊防范》,本书共分为13章,主要内容包括:内部审计概述、审计的技巧、会计错弊的透析、原始凭证的审计技巧与错弊防范等。 详情>>

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城市内部地域结构

城市内部地域结构过去常称为城市土地利用结构,指的是一个城市建成区内城市的功能分区在土地利用上的实体表现,不同功能用地的空间布局、相互作用及其内在机制体现在具体承载功能的土地上。 详情>>

城市 内部 地域 结构


成本费用内部控制

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:成本费用内部控制作 者:樊行健出版社:大连出版社出版时间:2010年01月ISBN:9787806847329开本:16开定价:30元内容简介《成本费用内部控制》内容简介:2008年6月28日财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,并将首先在上市公司范围内施行,同时鼓励非上市的其他大中型企业执行。为此,我们编著《成本费用内部控制》一书,为内部 详情>>

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成员内部

成员内部类作为外部类的一个成员存在,与外部类的属性、方法并列。内部类和外部类的实例变量可以共存。在内部类中访问实例变量:this.属性在内部类访问外部类的实例变量:外部类名.this.属性。在外部类的外部访问内部类,使用out.inner.成员内部类的特点:1.内部类作为外部类的成员,可以访问外部类的私有成员或属性。(即使将外部类声明为PRIVATE,但是对于处于其内部的内部类还是可见的。)2.用 详情>>

成员 内部


大陆内部地震

是指发生的大陆板块内部的地震。这类地震大多震源较浅,并且发生在人类居住地的下方,因此震害也特别大。由于可以在震源区上方的地表进行各种观测,因此对这类地震的观测和研究也不同于海洋底下发生的地震。 详情>>

大陆 内部 地震


大型发电机变压器内部故障分析与继电保护

基本信息内容介绍编辑推荐目录基本信息作者:王维俭/王祥珩/王赞基出版社:中国电力出版社出版日期:2006-06ISBN:750834131版次:1包装:平装开本:16开页数:11,330页印张:1次所属分类:图书>工业技术>电力电工>电机>(分类细分与勘误)内容介绍本书是清华大学电机工程与应用电子技术系20多年从事大机组继电保护的研究型著作,内容主要涉及三峡、龙滩电站等的发 详情>>

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大学内部财政分化

内容提要目录作者:郭海著ISBN:10位[730112869X]13位[9787301128695]出版社:北京大学出版社出版日期:2007-11-1定价:¥28.00元内容提要当今大学内部系科间资源配置的不均衡性,或者说大学里的“贫富分化”,使得大学内部知识分工、生产方式和价值结构出现新的发展趋势。本书首次从高等教育系统最基层的院系入手,把系科财政结构作为分析对象,采用学科禀赋、与市场接近程度等 详情>>

大学 内部 财政 分化


党委内部议事和决策机制

党委内部议事和决策机制指党的全委会和常委会讨论问题和决策的方式、程序等。全委会每年至少召开两次,遇有重要情况随时召开。《中国共产党地方委员会工作条例(试行)》规定,全委会的议题由常委会确定。会议议题确定前,一般应征询委员的意见。全委会召开的时间、议题,一般应在会议召开前5天通知到会各委员,会议有关材料一般应同时送达。全委会必须有三分之二以上委员到会方能举行。委员会进行表决时,以赞成票超过应到委员会 详情>>

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地球内部弹性参数变化曲线

地球内部弹性参数变化曲线(variationofelasticparametersintheEarth'sinterior)是表示地球内部弹性模量的分布随深度变化的规律。一般用切变模量或刚性模量(G)和体积模量(K)表示地球内部物质的弹性特征。在地壳和地幔的最上层,切变模量(G)随压强的增加而增大、随温度的上升而减小;在地核里,切变模量与深度变化的关系尚不大清楚。体积模量(K)除与物质有关外,还 详情>>

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地球内部地震波速度变化曲线

地球内部地震波速度变化曲线(velocitydistributioncurveintheEarth)是表示地震波传播速度随深度而变化的曲线。地震波传播速度在地表以下的各个深度上并不相同,且有明显的跃变。根据速度与介质密度,以及介质弹性性质的关系,推断波速的跃变是与物质性质突变相联系的。因此,利用地震波资料,可以把地球内部分成几个圈层,定出圈层界面的深度和各层厚度,进而建立地球分层模型。 详情>>

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地球内部密度分布曲线

地球内部密度分布曲线(densitydistributionCLlrveintheEarth'sinterior)是表示地球内部密度的分布随深度布变化的曲线,取自地球参数模型。密度在地球内部有几次跃变,其深度恰好与地震波传播速度发生跃变的深度一致。地壳中岩石的密度由2.7克/厘米^3上升到2.9克/厘米^3,上地幔中的密度约从3.32克/厘米^3上升到3.99克/厘米^3,下地幔中的密度从4.3 详情>>

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地球内部压强

地球内部压强(pressureintheEarth'sinterior)是地球内部单位面积上所受的力。一般指水平面上的铅直压力,并认为是由上覆岩石的重量所引起的。压强亦称为压力。根据dρ/dr=gP,可以求出压力P的分布。式中g是重力加速度,r是深度,ρ是密度。上式表明深度愈大,压力愈大。所得数值,可绘出一条平滑的曲线。地下深度为10千米处的压力大约有300兆帕;35千米深度有1吉帕,坚硬的岩石 详情>>

地球 内部 压强


地球内部压强分布曲线

地球内部压强分布曲线(pressuredistributioncurveintheEarth'Sinterior)是表示地球内部压强的分布随深度变化规律的曲线。压强随深度的增加而增大,在地心约是3.7×10^11帕,相当于核爆炸时冲击波所具有的压强数值。迄今在实验室内还不能实现这样巨大而又持久的压强条件。地球内部的压强分布对于研究地球内部物质的状态和性质是十分重要的。 详情>>

地球 内部 压强 分布 曲线


地球内部重力分布曲线

地球内部重力分布曲线(gravitydistributioncurveintheEarth'sinterior)是表示重力在地球内部的分布随深度而变化的曲线。重力的这种分布与地球内部物质密度的分布有密切联系,地球内部密度分布有各种不同的模型。 详情>>

地球 内部 重力 分布 曲线


地区内部贸易

什么是地区内部贸易地区内部贸易的基础地区内部贸易的类型什么是地区内部贸易地区内部贸易是指同一个市场空间内部的市场主体之间的贸易以及这个市场空间内部所包括的各个小的市场空间之间的贸易。地区内部贸易的基础(1)地区内部的社会分工,表现为彼此独立的行业的数量,是生产资料市场和其他要素市场的决定因素。(2)地区的人口因素,表现为消费者的数量,是生活资料市场的决定因素。地区内部贸易的类型地区内部贸易主要贸易 详情>>

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动态环境下组织内部决策权配置的理论与方法

基本信息内容简介图书目录基本信息书 名:动态环境下组织内部决策权配置的理论与方法作 者:陈建安,仇一颗 著出版社:湖南大学出版社出版时间:2010-4-1ISBN:9787811137620定 价:¥20.00内容简介全书围绕组织结构中决策权配置展开研究,将决策权配置视为多维概念,采用理论研究和实证研究相结合,论证和剖析决策权配置的相关理论,为企业治理和组织结构设计的理论研究者和实践者提供了一个系 详情>>

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对外经济贸易大学企业内部控制与风险管理研究中心

基本概况研究范围研究方向基本概况对外经济贸易大学企业内部控制与风险管理研究中心成立于2011年,中心宗旨是以系统论为基础,运用综合集成思想和方法,创新风险管理的理论、技术和工具,开展企业风险管理的实践。重点围绕国家确立的七大战略新兴产业中的高新技术企业内部控制与风险管理中的难点问题开展研究工作,研发具有中国特色的高新技术企业内部控制与风险管理的方法、模式和工具,协助企业及时识别、科学分析和正确评价 详情>>

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发动机内部清洗剂

发动机内部清洗剂发动机内部清洗与养护发动机内部清洗剂功效如何使用发动机内部清洗剂发动机内部清洗剂发动机清洗涉及内部与外部,发动机外部裸露在发动机舱内,一般很少清洗,因此,平常所说的发动机清洗剂即是发动机内部清洗剂,或称之为清洗液,是一种用于清洗发动机内部油泥、积碳、胶质等有害物质,保持发动机内部洁净,增强机油流动性,降低磨损,延长发动机使用寿命的汽车养护用品。由于发动机构造的精密性,发动机清洗均采 详情>>

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法院对离婚案件的内部判决标准

法院对离婚案件的内部判决标准法院审理离婚案件的内部文件为规范审理婚姻案件,统一办案标准,依法保护当事人的合法权益,根据《》、《》及相关司法解释,制定本处理意见。一、如何认定夫妻感情确已破裂,是否准予离婚的标准(一)夫妻感情尚未破裂,判决驳回诉讼请求的情形:1、第一次起诉离婚,被告表示不同意离婚,没有原则性矛盾,夫妻感情尚未完全破裂的;2、正在下岗待业的职工,对方因另一方下岗,经济困难第一次起诉离婚 详情>>

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饭店经营内部监控与欺诈防范

基本信息内容简介基本信息出版社:旅游教育出版社;第1版(2006年1月1日)丛书名:旅游管理译丛平装:185页开本:16开ISBN:7563713123条形码:9787563713127产品尺寸及重量:23.1x17x0.8cm;259gASIN:B00114345W内容简介本书是讲述饭店经营内部监控的管理实务书。书中不仅清晰地阐述了10大内部监控原则,而且还详细地介绍了对饭店各关键事物的具体监控 详情>>

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房地产开发企业内部控制手册

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:房地产开发企业内部控制手册作 者:吴增胜出版社:中国建筑工业出版社出版时间:2010年10月1日ISBN:9787112122707开本:16开内容简介《房地产开发企业内部控制手册》详细讲述了房地产开发企业的内部控制技术,按业务内容分为八个模块,分别为:房地产企业内部控制总论;项目发展的控制技术;规划设计的控制技术;招标签约的控制技术;物料采购的控制技术;施工 详情>>

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风险导向内部审计

风险导向型内部审计的风险就是审计风险;而另一种观点则认为,所谓的“风险”不是单纯意义的“审计风险”,更大意义上是指企业风险。在《布林克现代内部审计学》第六版中提到“现在的内部审计人员要运用前后一致的方法来理解和评估审计风险,包括与单个被审计机构有关联的风险以及整个组织所面临的整体风险”,因此可见,风险导向型内部审计在人力资源方面的应用是以企业的发展战略为出发点,对整个组织的风险进行评估与改善为最终 详情>>

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风险基础内部审计

图书信息内容简介作者简介图书信息书名:风险基础内部审计作 者:董大胜韩晓梅编著出版社:大连出版社出版时间:2010-10-1版 次:1页 数:1字 数:印刷时间:2010-10-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787806844861包 装:20952112内容简介本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计 详情>>

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甘肃省内部审计师协会

甘肃省内部审计师协会于2001年12月经甘肃省民政厅批准注册成立。接受甘肃省审计厅、甘肃省民政厅监督管理;同时接受中国内部审计协会业务指导。2006年6月第二届理事代表大会选举甘肃省审计厅党组书记、厅长张力学担任名誉会长,甘肃省审计厅副厅长丁建华担任会长。协会的主要职能是:服务、管理、宣传、交流业务范围:行业管理、信息交流、法规研究、理论研讨、人才培训、咨询服务、资格认定、CIA考试。工作方针:服 详情>>

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甘肃省内部审计试行办法

甘肃省人民政府令甘肃省内部审计试行办法甘肃省人民政府令甘肃省人民政府令第57号《甘肃省内部审计试行办法》已经2009年2月27日省人民政府第24次常务会议讨论通过,现予公布,自2009年5月1日起施行。省长 徐守盛二○○九年三月十七日甘肃省内部审计试行办法第一条为了加强内部审计工作,规范内部审计行为,维护经济秩序,提高经济效益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,结合本省实际 详情>>

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钢材内部缺陷

偏析非金属夹杂气孔缩孔裂纹钢材内部缺陷是指钢在冶炼和浇注的过程中产生的冶炼缺陷,如偏析、非金属夹杂、气孔、缩孔和裂纹等。偏析偏析是指化学成分在钢内的分布不均匀,特别是有害元素如硫、磷等在钢锭中的富集现象。非金属夹杂非金属夹杂是指钢中含有硫化物与氧化物等杂质。气孔气孔是指氧化铁与碳作用生成的一氧化碳气体,在浇注时不能充分逸出而留在钢锭中的微小气孔。缩孔缩孔是因钢液在钢锭模中由外向内、自下而上凝固时体 详情>>

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高等学校内部保卫工作规定(实行)

高等学校内部保卫工作规定(试行)(1997年2月13日国家教委、公安部发布)第一章总则第一条为加强高等学校内部保卫工作,维护高校稳定和校园正常的教学、科研、生活秩序,为教育改革和发展事业创造良好的环境,根据有关法律、法规制定本规定。第二条本规定所称的高等学校(以下简称“高校”)是指全日制普通高等学校和成人高等学校。第三条高校内部保卫工作遵循预防为主,依靠群众的原则。第四条高校内部保卫工作实行党委领 详情>>

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高等学校企业内部审计工作底稿范例

基本信息作者:孙铁强著出版社:中国海洋出版社ISBN:9787810679343出版时间:2006-10-01版 次:1页 数:238装 帧:平装开 本:所属分类:图书>>其它分类内容简介该书紧紧围绕当前企业会计准则、会计制度、内部审计准则、内部审计等有关规定进行了编写,具有很强的可操作性和超前性,并在数据和栏式设计等方面进行了创新。 这套完整的高等学校企业内部审计工作底稿范例,在中国 详情>>

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高等院校工商管理专业规划教材:内部控制与风险管理

图书信息作者简介目录图书信息出版社:对外经济贸易大学出版社;第1版(2011年10月1日)外文书名:InternalControlandRiskManagement平装:348页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787566301772条形码:9787566301772作者简介叶陈刚:湖北蕲春人,管理学博士,工商管理博士后,会计学教授,博士生导师,现为对外经济贸易大学公司伦理与治理研究中心主 详情>>

高等院校 高等 等院 院校 工商管理 工商 商管 管理 专业 规划 教材 内部控制 内部 部控 控制 风险管理 风险 险管 管理


高等院校内部绩效评价研究

基本信息目录基本信息作 者:王平心著出版社:科学出版社ISBN:9787030267825出版时间:2010-03-01版 次:1页 数:201装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>教育与考试>高等教育作目录第1章 概论1.1 研究背景1.1.1 高等教育的迅猛发展与经费不足的矛盾1.1.2 我国高校面临国内外高等教育市场的竞争1.1.3 高校内部管理体制的变革1.2 研究的意义1 详情>>

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高校内部教学督导与评价工作实践探索

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:高校内部教学督导与评价工作实践探索作 者:罗玉萍出版社:山东人民出版社出版时间:2010-4-1ISBN:9787209052542开本:16开定价:32.00元内容简介保证和提高高等教育教学质量是高等学校深化教育教学改革的焦点和全社会关注的热点,高校内部建立与不断完善教学督导与评价体系是提高教学质量的关键因素。《高校内部教学督导与评价工作实践探索》一书系统介 详情>>

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公司内部贷款

公司内部贷款的概述跨国公司的迂回贷款公司内部贷款的概述公司内部贷款是指跨国公司内部有意识地利用各个子公司东道国外汇管制和税收条例的差异通过相互提供资金实现内部郊外转移的一种方式,也是跨国公司内部资金转移机制的重要组成部分。如果子公司东道国对资金转移不加限制,那么,母公司可以任何一方或第三方货币直接贷款给子公司。公司内部直接贷款的利率实际上就是资金内部转移价格。如果子公司东道国对资金转移实施限制,母 详情>>

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公司内部监督机制

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:法律出版社;第1版(2007年4月1日)平装:372页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787503671296条形码:9787503671296尺寸:20.6x14.5x1.8cm重量:558g作者简介朱慈蕴,中国社会科学院民商法学博士,现为清华大学法学院教授、博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长兼秘书长。内容简介《公司内部监督机制》主要内容 详情>>

公司 内部 监督 机制


公司治理与内部控制

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:法律出版社;第1版(2011年6月1日)外文书名:CorporateGovernanceandInternalControl丛书名:企业经理人法律书架平装:257页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787511816054,7511816053条形码:9787511816054尺寸:22.4x16.8x1.2cm重量:358g作者简介王宏,北京市大 详情>>

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公允价值会计的内部控制研究

图书信息内容简介图书信息作 者:吴可夫著丛书名:出版社:西南财经大学出版社ISBN:9787811388534出版时间:2010-08-01版 次:1页 数:235装 帧:平装开 本:32开所属分类:图书>经济>会计、审计内容简介从20世纪80年代开始,公允价值会计就成为国内外学术界和实务界共同关注和研究的世界性难题,其涉及之广、影响之’大、纷争之多,是会计发展历程中前所未有的。公允价 详情>>

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构建风险导向的内部控制

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:构建风险导向的内部控制作 者:德勤华永会计师事务所有限公司企业风险管理服务组出版社:中信出版社出版时间:2009-7-1ISBN:9787508615837开本:16开定价:46.00元内容简介企业如何在竞争中顺利生存并进一步发展?企业如何根据自身的实际情况,因地制宜地建设适用于本企业的内部控制体系?本书作者根据多年为各类企业,尤其是国有大型企业集团提供的风险 详情>>

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怪谈餐厅:内部菜单100选

游戏名称 怪谈餐厅:内部菜单100选原名 怪谈レストラン裏メニュー100选发行地区 日本发行时间 2010.6.3发行公司 NBGI对应主机 NDS适用人群 全年龄游戏人数 1人游戏简介在日本长年拥有着很高人气的《怪谈餐厅》系列在动画化后也将登陆NDS平台了,该系列由著名儿童文学家松谷美代子担任主编,作品以“恐怖而有趣”为主旨,以轻松的笔调和可爱的妖怪图画介绍了日本民间传说、学校传承、外国怪谈等内 详情>>

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关于印发企业内部控制配套指引的通知

财政部中国证券监督管理委员会审计署等关于印发企业内部控制配套指引的通知财会[2010]11号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、审计局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局,中国证监会上海、深圳专员办,各保监局、保险公司,各银监局、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、资产 详情>>

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关于在农业合作社内部贯彻执行互利政策的指示

中共中央关于在农业合作社内部贯彻执行互利政策的指示(一九五七年九月十四日)正确执行贫农和中农之间的互利政策,曾是我们实现依靠贫农联合中农顺利完成农业合作化的基本因素之一,也是今后巩固合作社的一个重要保证。在实现合作化的时候,实行互利政策的重点,主要是合理地处理生产资料入社的问题;合作化实现以后,互利政策的重点,主要是经过合理的生产分工和合理的分配,恰当地调节各社员之间,尤其是贫农和中农之间的收入问 详情>>

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管理体系内部审核员培训教程

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:管理体系内部审核员培训教程作 者:凯达国际标准认证咨询有限公司出版社:中国电力出版社出版时间:2011年1月1日ISBN:9787512308114开本:16开定价:20.00元内容简介《管理体系内部审核员培训教程》是《管理体系理解与推行培训丛书》之一,主要以培训管理体系内部审核员为目的。《管理体系内部审核员培训教程》主要内容包括管理体系内部审核概述, 详情>>

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广西内部审计师协会

广西内部审计师协会(英文译名GuangxilnstituteofInternalAuditors缩写GXIIA),前身是广西内部审计学会,1999年7月26日,经自治区审计厅审查批准和自治区民政厅核准,广西内部审计学会更名为广西内部审计师协会。广西内部审计师协会是经自治区民政厅批准成立、受自治区审计厅领导的,由全区企业、事业组织,中直、区直单位,政府机关和其他组织的专职、兼职的内部审计机构或内部审 详情>>

广西 内部 审计师 审计 计师 协会


锅筒内部装置

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国际地震学和地球内部物理学协会

国际地震学和地球内部物理学协会InternationalAssociationofSeismologyandPhysicsoftheEarth,sInterior,缩写IASPEI国际地震学和地球内部物理学协会是国际大地测量学和地球物理学联合会(IUGG)下属的一个科学组织。协会设有可控震源地震学、国际热流、脉动、地球内部物质的物理性质、定量地球动力学、强运动地震学、欧洲地震委员会、地震实用(算法 详情>>

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国际内部审计专业实务框架

图书信息内容简介目录图书信息书名:国际内部审计专业实务框架作 者:张红英等 编著出版社:立信会计出版社出版时间:2010-9-1版 次:1页 数:213字 数:287000印刷时间:2010-9-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787542925695包 装:平装20947583内容简介本书可作为内部审计机构和内部审计人员学习、理解和运用IPPF的参考用书,也可作为广大CIA考 详情>>

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国际注册内部审计师cia考试新汇编600题

图书信息内容简介目录图书信息书名:国际注册内部审计师cia考试新汇编600题作 者:中审网校 编出版社:广东省出版集团图书发行有限公司(广东经济)出版时间:2011-5-1版 次:1页 数:268字 数:398000印刷时间:2011-5-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787545407914包 装:平装21095386内容简介《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由 详情>>

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国际注册内部审计师CIA考试应试指南

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:国际注册内部审计师CIA考试应试指南作 者:中审网校出版社:中国时代经济出版社出版时间:2010年5月1日ISBN:9787511901590开本:16开定价:元内容简介《国际注册内部审计师CIA考试应试指南》内容简介:专业认证成为组织管理者衡量专业人员能力素质的标准之一。国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人 详情>>

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国内外集成电路封装及内部框图图集

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:国内外集成电路封装及内部框图图集作 者:本书编写组出版社:机械工业出版社出版时间:2008年10月ISBN:9787111241836开本:16开定价:88.00元内容简介《国内外集成电路封装及内部框图图集》全面介绍国内外常用集成电路的各种封装图、内部框图、引脚功能(中英文)、供电电压、结构用途和代换型号等内容。《国内外集成电路封装及内部框图图集》按集成电路型 详情>>

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国有企业内部人控制问题研究

图书信息内容简介图书目录图书信息作 者:向景 著出版社:暨南大学出版社出版时间:2008-12-1版 次:1页 数:230字 数:205000印刷时间:2008-12-1开 本:大32开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787811351149内容简介对国有企业的研究可以从不同的角度进行,既可以从宏观上研究它建立的必要性和可行性,又可以从微观上研究它的组织构架和组织效率。本书试图从国有企业的微观 详情>>

国有企业 国有 有企 企业 内部人 内部 部人 控制 问题 研究


杭州市内部审计工作规定

(1998年11月30日杭州市人民政府发布)第一章总则第一条为加强内部审计工作,充分发挥内部审计的监督作用,维护单位合法权益,根据《中华人民共和国审计法》等国家有关法律法规,结合本市实际,制定本规定。第二条本规定适用于杭州市行政区域范围内(包括市辖县、市)的内部审计工作。第三条本规定所称内部审计,是指部门、单位实施内部监督,依法独立检查会计帐目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的 详情>>

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航运公司安全管理体系内部审核培训教程

图书信息内容简介图书信息作 者:巢国荣,于洪江编丛书名:出版社:上海交通大学出版社ISBN:9787313039798出版时间:2005-04-01版 次:1页 数:211装 帧:平装开 本:所属分类:图书>科技>交通运输内容简介为提高航运公司船舶安全管理和防污染质量,规范船舶安全管理体系审核人员的培训,满足各方希望有一本较为权威教程的需要,由上海海事局审核办公室和上海市航海学会组织相 详情>>

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和谐之道:社会转型期人民内部利益矛盾解析

图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:人民出版社;第1版(2009年9月1日)平装:295页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787010080499条形码:9787010080499尺寸:22.6x16.4x2.2cm重量:1.2Kg作者简介杨清涛,郑州大学公共管理学院教授,政治学系主任,河南省科学社会主义学会副会长,主要从事科学社会主义和政治学方面的教学与学术研究工作,出版论著有《 详情>>

和谐 之道 社会 转型期 转型 型期 人民 内部 利益 矛盾 解析


合肥市内部审计协会

简介组成成就章程简介合肥市内部审计协会,成立于2003年12月16日,是安徽省内部审计师协会(CIIA)的团体会员。是内部审计工作的行业自律组织,为内部审计机构和内部审计人员提供职业指导专业服务活动,以促进提高内部审计人员素质和内部审计工作质量。组成协会于2010年1月11日进行换届改选,产生了合肥市内部审计协会第二届理事会,目前,协会有单位会员215个,理事153人主要是市直内审机构负责人;央企 详情>>

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合同风险管理与内部控制

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:合同风险管理与内部控制作 者:朱锦余出版社:大连出版社出版时间:2010年01月ISBN:9787806848203开本:16开定价:34.00元内容简介《合同风险管理与内部控制:理论·实务·案例》内容简介:合同管理是企业日常生产经营过程中最大量、最基础的工作,也是最复杂和最容易出现问题的工作。如何加强合同风险管理与内部控制,防范合同风险,成为企业经营 详情>>

合同 风险管理 风险 险管 管理 内部控制 内部 部控 控制


河北省内部审计规定

河北省人民政府令河北省内部审计规定河北省人民政府令河北省人民政府令(2008)第17号《河北省内部审计规定》已经2008年12月29日省政府第25次常务会议通过,现予公布,自2009年3月1日起施行。代省长胡春华二○○八年十二月三十日河北省内部审计规定第一条为加强内部审计监督,规范内部审计行为,提高经济效益,维护经济秩序,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本规定 详情>>

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宏观经济学考研强化班内部讲义

基本信息内容简介图书目录前言基本信息书名:宏观经济学考研强化班内部讲义(精华版)【赠高清视频光盘】出版社:中国石化出版社出版时间:2012/6/4图书开本:16开书号::978-7-5114-1592-9印次:1页数:装帧:版次:内容简介本书是圣才考研培训名师结合六年来对经济学考研的潜心研究编写而成的经济学考研强化班内部精华版讲义。根据经济学考研要求,本辅导讲义共分10讲,涵盖了国民收入核算原理、 详情>>

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湖北省内部审计师协会

湖北省内部审计师协会HubeiInstituteofInternalAufitors英文缩写为:HBIIA湖北省内部审计师协会是内部审计机构和内部审计师自愿结成的全省性社会团体,是为全省内部审计机构和内部审计工作者的社会性组织。湖北省内部审计师协会的宗旨是:遵守国家的宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德和风尚;对内部审计实行自律性行业管理;为内部审计机构和内部审计人员提供业务指导和开展各种事业 详情>>

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湖南省内部审计师协会

湖南省内部审计师协会前身为湖南省内部审计学会,成立于1995年7月。1999年5月经湖南省社会科学界联合会批复,湖南省民政厅批准更名为湖南省内部审计师协会,根据省政府和有关法律法规规定对全省企业、国家机关、事业组织、社会团体及其他单位的内部审计进行行业自律和管理,按照“管理、服务、宣传、交流”八个字开展工作。制定全省内部审计工作发展规划,做好立法、工作协调、职业指导、业务咨询服务、人员培训和维护内 详情>>

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环境管理体系的建立与内部审核

作者:李春田ISBN:10位[7506624702]13位[9787506624701]出版社:中国标准出版社出版日期:2002年3月定价:¥45.00元内容提要本书分四个单元和四个附录,主要介绍了什么是ISO14000系列标准,组织如何建立环境管理体系以及如何进行内部审核和评审等方面的系统知识,操作方法和应用实例。本书以教科书的方式,分步骤指导组织建立环境管理体系,并培养出组织的咨询、内审人员。 详情>>

环境 管理体系 管理 理体 体系 建立 内部 审核


会计内部监督

新《会计法》非常重视会计监督在规范会计行为、提高会计信息质量方面的重要作用。它确立了内部监督、社会监督、政府监督三位一体的会计监督体系,为会计监督的有效实施提供了法律依据和保障。内部监督是会计监督的基础,首先,必须建立健全内部控制制度,这是做好内部会计监督的前提。其次,要实行内部监督责任制,提高内部会计监督的有效性。再次,充分发挥内部监督的日常与全过程控制作用。只有这样,会计人员才能在内部监督与全 详情>>

会计 内部 监督


会计师事务所内部治理

基本信息作者:中国注册会计师协会期刊编辑部编出版社:东北财经大学出版社ISBN:9787810849739出版时间:2006-12-01版 次:1页 数:394装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书>>其它分类内容简介会计师事务所的内部治理直接关系着事务所质量管理和风险控制水平,是事务所健康运转和稳步发展的必然要求,也是事务所做大做强的制度基础。编者从《中国注册会计师》杂志1999年 详情>>

会计师 会计 计师 事务所 事务 务所 内部 治理


会计职业判断内部控制

基本信息内容简介图书目录基本信息书 名:会计职业判断内部控制作 者:中国会计学会编出版社:大连出版社出版时间:2010-7-1ISBN:9787806849170定 价:¥28.00内容简介为落实中国会计学会第七届理事会科研规划,繁荣中国的会计理论研究,中国会计学会组织实施了财政部重点会计科研课题(2008)的研究。本次重点会计科研课题是针对我国企业内部控制和会计准则建设以及理论研究中出现的亟待解 详情>>

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基金会内部治理与公信力建设

图书信息内容简介图书目录图书信息书名:基金会内部治理与公信力建设作 者:《基金会内部治理与公信力建设》编委会出版社:中国社会出版社出版时间:2010年10月1日ISBN:9787508733326开本:16开定价:28.00元内容简介《基金会内部治理与公信力建设》是由中华人民共和国民政部民间组织管理局组织编纂,中国社会出版社编辑出版;收录了基金会在内部治理与公信力建设中的个案经验与思考,以及相关的 详情>>

基金会 基金 金会 内部 治理 公信力 公信 信力 建设


基于财务视角的内部风险控制研究

图书信息内容简介目录图书信息书名:基于财务视角的内部风险控制研究作 者:刘兴云,刘红霞 著出版社:经济科学出版社出版时间:2011-8-1版 次:1页 数:298字 数:280000印刷时间:2011-8-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1ISBN:9787514109306包 装:平装22549323内容简介《基于财务视角的内部风险控制研究》通过对作为个案的企业的某一事件或某一方面的研究, 详情>>

基于 财务 视角 内部 风险 控制 研究


基于风险管理的内部控制建设

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:基于风险管理的内部控制建设作 者:王晓玲出版社:电子工业出版社出版时间:2010年03月ISBN:9787121102134开本:16开定价:32.00元内容简介《基于风险管理的内部控制建设》作者凭借扎实的理论基础,根据自身在企业从事内部控制工作的专业经验,总结出构建与完善基于风险管理的内部控制体系的最佳解决方案。《基于风险管理的内部控制建设》从真实案 详情>>

基于 风险管理 风险 险管 管理 内部控制 内部 部控 控制 建设


基于公司内部治理的监管政策效率研究

基本信息内容简介作译者目录基本信息作者:杜湘江[作译者介绍]丛书名:湖南师范大学商学院经济管理论丛出版社:经济科学出版社ISBN:9787514109627上架时间:2011-11-8出版日期:2011年8月开本:32开页码:181版次:1-1内容简介湖南师范大学的前身是创建于1938年的国立师范学院,它是中国第一所独立设置的国立师范学院。湖南师范大学位于湖南省长沙市,现有5个校区,占地168公顷 详情>>

基于 公司 内部 治理 监管 政策 效率 研究


基于内部资本市场的投融资问题研究

图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:基于内部资本市场的投融资问题研究作 者:宁宇新出版社:光明日报出版社出版时间:2010年03月ISBN:9787511206503开本:16开定价:23.00元内容简介在古典经济学视野中,企业投资和融资是不相关的。然而,在非有效,不完善的制度环境中,企业投资问题和融资问题往往相互影响。《基于内部资本市场的投融资问题研究》以内部资本市场为切入点,以转轨经 详情>>

基于 内部 资本 市场 投融资 投融 融资 问题 研究


基于企业文化视角的内部控制

基本信息内容简介作者简介目录基本信息作者:俞雪花出版社:人民出版社;第1版(2011年6月1日)平装:310页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787010098470条形码:9787010098470产品尺寸及重量:22.6x16.4x1.8cm;440g内容简介《基于企业文化视角的内部控制》主要研究企业文化背景下的企业内部控制问题,认为内部控制的实施需要企业文化作为保障,文化的渗透性为内 详情>>

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